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老師你好,我單位收到以前年度退的附加稅,怎么做賬啊

2022-12-27 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 14:26

你好; 你什么準(zhǔn)則的; 看怎么來沖; 你? ?計(jì)提也多計(jì)提了嗎? ?

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快賬用戶7485 追問 2022-12-27 14:28

之前計(jì)提沒有多。借稅金及附加 13.66,貸 應(yīng)交稅費(fèi) 等13.66。支付時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)13.66,貸銀行存款13.66,現(xiàn)在是收到了13.66。怎么記賬

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齊紅老師 解答 2022-12-27 14:30

你好;? ?那意思只是 收到多的附加稅 ;? 你之前只多做了繳納分錄嗎? ?

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快賬用戶7485 追問 2022-12-27 14:32

計(jì)提和繳納都做了,現(xiàn)在是退了增值稅113.8。附加稅也退了13.66。退的增值稅和附加稅怎么記賬

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齊紅老師 解答 2022-12-27 14:37

你好;? ? ? ?借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ; 沖計(jì)提:借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 貸以前年度損益調(diào)整 ; 借? ?以前年度損益調(diào)整 ;低利潤分配-未分配利潤? ?

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快賬用戶7485 追問 2022-12-27 14:41

老師直接用利潤分配未分配利潤可以嗎,為什么要用以前年度損益調(diào)整過度。我們是小規(guī)模小企業(yè)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-12-27 14:42

?你好; 可以的; 可以用利潤分配??

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快賬用戶7485 追問 2022-12-27 14:47

老師,之前增值稅沒有余額,現(xiàn)在這樣記貸方又有余額了

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齊紅老師 解答 2022-12-27 14:51

你好;? 增值稅這部分i要注意下; 你的收入是否多做了。? ?到時(shí)還得考慮紅沖收入處理? ?

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快賬用戶7485 追問 2022-12-27 14:52

老師,我這樣記到貸方利潤分配未分配利潤13.66。利潤表不平。就差13.66。

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齊紅老師 解答 2022-12-27 14:54

你好;? ? 你報(bào)表勾稽做了 這個(gè)調(diào)整;本身就會(huì)有這個(gè)差異金額的 ;? ?

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快賬用戶7485 追問 2022-12-27 14:55

那怎么弄啊,別管了嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-27 14:56

你好; 你報(bào)表勾稽的差異 記住哈; 你財(cái)務(wù)軟件一般期初的 是沒法改動(dòng)的?

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快賬用戶7485 追問 2022-12-27 14:58

那就這樣別動(dòng)嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-27 15:00

是的。? 期初不動(dòng)的 ; 你財(cái)務(wù)軟件沒法動(dòng)期初的??

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快賬用戶7485 追問 2022-12-27 15:01

還是記到稅金及附加啊

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齊紅老師 解答 2022-12-27 15:02

你好;? ?增值稅不會(huì)計(jì)入稅金及附加; 你跨年了走以前年度損益調(diào)整?

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快賬用戶7485 追問 2022-12-27 15:07

到底是以前年度損益調(diào)整還是利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2022-12-27 15:09

你好;? ?兩個(gè)科目其中一個(gè)科目做了跨年損益調(diào)整了 都會(huì)影響的? ?

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你好; 你什么準(zhǔn)則的; 看怎么來沖; 你? ?計(jì)提也多計(jì)提了嗎? ?
2022-12-27
你好,這個(gè)你可以借銀行存款,貸營業(yè)外收入-稅收減免。
2024-12-04
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-11-20
你好,計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入。
2021-03-18
同學(xué)你好 借銀行 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2022-07-15
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