你好; 你什么準(zhǔn)則的; 看怎么來沖; 你? ?計(jì)提也多計(jì)提了嗎? ?
請問收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回以前年度的教育費(fèi)附加,應(yīng)該怎么做賬
你好老師!收到的第一季度附加稅退稅,怎么做分錄?
你好我收到以前年度的企業(yè)所得稅退稅 沒有以前年度損益調(diào)整科目 怎么做賬
老師,您好!企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度銷售今年退回的附加稅怎么做賬啊?
老師你好,我單位收到以前年度退的附加稅,怎么做賬啊
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
之前計(jì)提沒有多。借稅金及附加 13.66,貸 應(yīng)交稅費(fèi) 等13.66。支付時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)13.66,貸銀行存款13.66,現(xiàn)在是收到了13.66。怎么記賬
你好;? ?那意思只是 收到多的附加稅 ;? 你之前只多做了繳納分錄嗎? ?
計(jì)提和繳納都做了,現(xiàn)在是退了增值稅113.8。附加稅也退了13.66。退的增值稅和附加稅怎么記賬
你好;? ? ? ?借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ; 沖計(jì)提:借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 貸以前年度損益調(diào)整 ; 借? ?以前年度損益調(diào)整 ;低利潤分配-未分配利潤? ?
老師直接用利潤分配未分配利潤可以嗎,為什么要用以前年度損益調(diào)整過度。我們是小規(guī)模小企業(yè)準(zhǔn)則
?你好; 可以的; 可以用利潤分配??
老師,之前增值稅沒有余額,現(xiàn)在這樣記貸方又有余額了
你好;? 增值稅這部分i要注意下; 你的收入是否多做了。? ?到時(shí)還得考慮紅沖收入處理? ?
老師,我這樣記到貸方利潤分配未分配利潤13.66。利潤表不平。就差13.66。
你好;? ? 你報(bào)表勾稽做了 這個(gè)調(diào)整;本身就會(huì)有這個(gè)差異金額的 ;? ?
那怎么弄啊,別管了嗎
你好; 你報(bào)表勾稽的差異 記住哈; 你財(cái)務(wù)軟件一般期初的 是沒法改動(dòng)的?
那就這樣別動(dòng)嗎
是的。? 期初不動(dòng)的 ; 你財(cái)務(wù)軟件沒法動(dòng)期初的??
還是記到稅金及附加啊
你好;? ?增值稅不會(huì)計(jì)入稅金及附加; 你跨年了走以前年度損益調(diào)整?
到底是以前年度損益調(diào)整還是利潤分配未分配利潤
你好;? ?兩個(gè)科目其中一個(gè)科目做了跨年損益調(diào)整了 都會(huì)影響的? ?