你好 ;? 應(yīng)交增值稅 =(20%2B10.17)*13%計(jì)算的;? 應(yīng)交消費(fèi)稅從價(jià) =(20%2B10.17)*15%?
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的應(yīng)稅銷(xiāo)售額; (2) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額; (3) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的應(yīng)稅銷(xiāo)售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的應(yīng)稅銷(xiāo)售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
一、計(jì)算題1.甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:殳有(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)本年12月銷(xiāo)售高檔化妝品的應(yīng)稅銷(xiāo)售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)本年12月銷(xiāo)售高檔化妝品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;*(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)本年12月銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品(消費(fèi)稅稅率為15%)的生產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2020年3月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(10分)元。(5分)(1)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售額為200萬(wàn)元。(5分)(2)具增值稅普通發(fā)票,銷(xiāo)售額為10.17萬(wàn)請(qǐng)分項(xiàng)計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額和應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請(qǐng)留底退稅嗎?
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺(tái),出收入折合人民幣200萬(wàn)元;本月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售設(shè)備不含增值稅收入100萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元、稅額26萬(wàn)元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬(wàn)元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬(wàn)元
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶(hù)中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬(wàn),已提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn),這種說(shuō)法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價(jià)值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機(jī)等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個(gè)老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個(gè)出口越南的銷(xiāo)售合同,當(dāng)時(shí)做的抵扣沒(méi)做退稅,我想知道我如果想做退稅的話(huà)怎么算,三個(gè)合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣(mài)給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來(lái)水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?