要讓勞務公司開全額發(fā)票給你們?nèi)胭~
老師好!我們公司是建筑公司,勞務公司給我們公司開具了發(fā)票,但我們并沒有把勞務費直接打到勞務公司賬戶,而是由我們公司的農(nóng)民工工資監(jiān)管賬戶直接代發(fā)給勞務公司的工人,請問老師我們這樣做合理嗎?會計分錄:借:工程施工-x項目-人工費,貸:銀行存款,對嗎?
我想請問一下,我公司系建筑勞務分包公司,我們接到一個工程款,我們勞務公司不包材料只包人工,我公司的成本是不是直接是人員員工工資?是直接申報工資薪金還是需要個人代開發(fā)票比公司沖成本?
老師你好,我們單位用工現(xiàn)在有一批勞務派遣人員,他們的工資是通過應付職工薪酬核算的,現(xiàn)在準備把他們轉(zhuǎn)為勞務外包,請問轉(zhuǎn)為勞務外包后,我們支付給勞務公司的勞務外包員工的工資部分還通過應付職工薪酬核算還是直接進勞務費?
我們公司是銷售公司,有一部分人員是和勞務外包公司簽的合同。但是工資是由我們公司直接發(fā)放的。請問一下,這部分人員我們?nèi)胭~是可以直接借,管理費用工資,貸,應付職工薪酬。還是要讓勞務公司開全額發(fā)票給我們?nèi)胭~
老師:我們公司是做施工工程,都是掛靠有資質(zhì)工程公司和業(yè)主簽合同的,現(xiàn)在員工和工人都是和勞務外包簽勞務合同的發(fā)一部分實名制工資,然后想問一下可以我們自己的公司發(fā)剩下部分工資給這些員工嗎?但是在勞務分包公司和我們自己的公司都沒有購買社保的,這樣可以嗎?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
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入賬怎么寫會計科目?
計入你們的成本科目就是