學(xué)員你好,分錄如下 應(yīng)納稅所得額=3000%2B1500/10-1500/10*2%2B50=2900 應(yīng)交企業(yè)所得稅=2900*0.25=725
A公司2022年度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元,該公 司適用的所得稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有 期初余額。2022年1月開(kāi)始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)成本為1500 萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用10 年,凈殘值為零,會(huì)計(jì)按雙倍余額遞減法,稅法 按直線法,假定預(yù)計(jì)使用年限及凈殘值與稅法規(guī)定相同。另外,本年 營(yíng)業(yè)外支出中有50萬(wàn)為稅收滯納金。 要求 計(jì)算A公司2022年應(yīng)交企業(yè)所得稅,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
3、A公司2022年度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元,該公司適用的所得稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有期初余額。2022年1月開(kāi)始計(jì)提折舊的-項(xiàng)固定資產(chǎn)成本為1500萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值為零,會(huì)計(jì)按雙倍余額遞減法,稅法按直線法,假定預(yù)計(jì)使用年限及凈殘值與稅法規(guī)定相同。另外,本年?duì)I業(yè)外支出中有50萬(wàn)為稅收滯納金。要求計(jì)算A公司2022年應(yīng)交企業(yè)所得稅,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
A公司2022年度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元,該公 司適用的所得稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債 沒(méi)有期初余額。2022年1月開(kāi)始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)成本為 1500萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值為零,會(huì)計(jì)按雙倍余額遞減 法,稅法按直線法,假定預(yù)計(jì)使用年限及凈殘值與稅法規(guī)定相 同。另外,本年?duì)I業(yè)外支出中有50萬(wàn)為稅收滯納金。?? 要求 計(jì)算A公司2022年應(yīng)交企業(yè)所得稅,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處 理。
3、A公司2022年度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元,該公司 適用的所得稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有 期初余額。2022年1月開(kāi)始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)成本為1500萬(wàn) 元,預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值為零,會(huì)計(jì)按雙倍余額遞減法,稅法 按直線法,假定預(yù)計(jì)使用年限及凈殘值與稅法規(guī)定相同。另外, 本年?duì)I業(yè)外支出中有50萬(wàn)為稅收滯納金。??
、A公司2022年度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元,該公司適用的所得稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有期初余額。2022年1月開(kāi)始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)成本為1500萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值為零,會(huì)計(jì)按雙倍余額遞減法,稅法按直線法,假定預(yù)計(jì)使用年限及凈殘值與稅法規(guī)定相同。另外,本年?duì)I業(yè)外支出中有50萬(wàn)為稅收滯納金。要求計(jì)算A公司2022年應(yīng)交企業(yè)所得稅,并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法