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甲公司以其持有的一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)與乙公司的生產(chǎn)設(shè)備 進(jìn)行交 換,交換日,甲公司無(wú)形資產(chǎn)的賬面原值為200萬(wàn)元,累計(jì)攤銷(xiāo) 50萬(wàn)元,公允價(jià)值220萬(wàn)元;乙公司生產(chǎn)設(shè)備的賬面價(jià)值為500 萬(wàn)元,累計(jì)攤銷(xiāo)200萬(wàn)元,公允價(jià)值240萬(wàn)元。甲以銀行存款向 乙支付了20萬(wàn)元補(bǔ)價(jià)和18(31.2-13.2)萬(wàn)元的增值稅。假設(shè)該 項(xiàng)交易具有商業(yè)實(shí)質(zhì),甲乙公司均為一般納稅人,專(zhuān)利的稅率為 6%,設(shè)備的稅率為13%。分別做出甲、乙公司非貨幣資產(chǎn)交換 的會(huì)計(jì)處理。

2022-12-27 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 09:22

你好同學(xué),稍等回復(fù)您

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快賬用戶(hù)6515 追問(wèn) 2022-12-27 09:25

老師在嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-27 09:28

甲 借,固定資產(chǎn) 240 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 31.2 累計(jì)攤銷(xiāo)50 貸,無(wú)形資產(chǎn) 200 資產(chǎn)處置損益70 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng)13.2 銀行存款38

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齊紅老師 解答 2022-12-27 09:30

乙 借,無(wú)形資產(chǎn) 220 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)13.2 銀行存款38 貸,固定資產(chǎn)清理240 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng)31.2 借,固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊200 貸,固定資產(chǎn)500 借,資產(chǎn)處置損益60 貸,固定資產(chǎn)清理60

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齊紅老師 解答 2022-12-27 09:31

感謝五星好評(píng)一下哈

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乙公司借固定資產(chǎn)清理300萬(wàn), 累計(jì)折舊200萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)500萬(wàn)
2022-12-27
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-12-28
你好,甲公司會(huì)計(jì)分錄 借固定資產(chǎn)755 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額128.35 累計(jì)攤銷(xiāo)150 貸無(wú)形資產(chǎn)900 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅48 資產(chǎn)處置損益50 銀行存款35.35 ?乙公司賬務(wù)處理 借無(wú)形資產(chǎn)800 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額48 銀行存款35.35 貸固定資產(chǎn)清理755 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅128.35
2022-12-28
同學(xué) 甲公司以其持有的一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)與乙公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行交換,交換日,甲公司無(wú)形資產(chǎn)的賬面原值為200萬(wàn)元,累計(jì)攤銷(xiāo)50萬(wàn)元,公允價(jià)值220萬(wàn)元;乙公司生產(chǎn)設(shè)備的賬面價(jià)值為500萬(wàn)元,累計(jì)攤銷(xiāo)200萬(wàn)元,公允價(jià)值240萬(wàn)元。甲以銀行存款向乙支付了20萬(wàn)元補(bǔ)價(jià)和18(31.2-13.2)萬(wàn)元的增值稅。假設(shè)該項(xiàng)
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