借材料采購10萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項13000 貸零余額存款用款額度 借事業(yè)支出貸資金結(jié)余113000。
資料】某事業(yè)單位某年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):購入用于專業(yè)活動的計算機一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅稅額16000元,款項通過單位零余額賬戶支付。分別編制財務(wù)會計和預(yù)算會計下的相應(yīng)分錄。
某事業(yè)單位,依法履職或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動購入甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元.增值稅稅額13000元。材料貨款已通過單位零余額賬戶支付但材料尚未運到。財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄怎么寫,謝謝
某事業(yè)單位,以賬面價值100000元、己計提折舊100000元的汽車置換甲單位的專用材料。汽車的評估價值為80000元,通過單位零余額賬戶支付補價款40000元。材料己驗收入庫。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費。請問財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄怎么寫,謝謝老師
某事業(yè)單位,以賬面價值100000元、己計提折舊100000元的汽車置換甲單位的專用材料。汽車的評估價值為80000元,通過單位零余額賬戶支付補價款40000元。材料己驗收入庫。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費。請問財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄怎么寫,謝謝老師
某事業(yè)單位采購甲材料用于開展經(jīng)營活動取得的值值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為10萬元,稅額13000元。支付運輸費800元,所有款項均以銀行存款付訖。財務(wù)會計借:貸:預(yù)算會計借:貸:寫分錄科目和金額謝謝老師
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?