同學(xué)您好,正在解答
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務(wù),2020年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供旅游服務(wù)取得的含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費(fèi)53萬元、住宿費(fèi)25.44萬元、門票費(fèi)22.26萬元;并支付本單位導(dǎo)游工資2.12萬元。(2)將本年購(gòu)入商鋪對(duì)外出租,每月含增值稅租金11萬元,月一次性收取3個(gè)月的含增值稅租金33萬元。(3)購(gòu)進(jìn)職工通勤用班車,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額9.6萬元。(4)購(gòu)進(jìn)廣告設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.6萬元(5)購(gòu)進(jìn)電信服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.2萬元(6)購(gòu)進(jìn)會(huì)議展覽服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務(wù)增值稅稅率為6%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證:甲旅游公司提供旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅方法計(jì)繳增值稅。要求:計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納稅額。
2、某廣告公司為增值稅一般納稅人。2018年10月,取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不含稅價(jià)款530萬元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入5.3萬元。已知,設(shè)計(jì)服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,計(jì)算該廣告公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年8月,取得廣告設(shè)計(jì)不含稅價(jià)款530萬元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入5.3萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元。已知,廣告設(shè)計(jì)增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅萬元。
2.甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月向乙公司提供管理咨詢服務(wù),取得含增值稅銷售額20.6萬元;取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元,甲公司選擇按月申報(bào)繳納增值稅。要求:計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。
?4甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月取得不含增值稅廣告設(shè)計(jì)收入400萬元,另收取獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)5.3萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額6萬元。已知廣告服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。請(qǐng)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額,并列出計(jì)算過程。
老師,請(qǐng)問下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買的車只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進(jìn)來,這樣計(jì)提有沒有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?