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老師,我進(jìn)了5臺手機(jī),賣了5臺,但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)完是負(fù)數(shù),因?yàn)槲疫M(jìn)來和賣出差300塊,這個(gè)我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存結(jié)轉(zhuǎn)完就是負(fù)數(shù)了,我結(jié)轉(zhuǎn)的是錢

2022-12-26 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-26 15:06

你好 開啟了輔助核算的話 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 需要帶上數(shù)量的

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快賬用戶5623 追問 2022-12-26 15:07

沒有開,現(xiàn)在就是庫存商品,代銀行,借成本,代庫存了

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快賬用戶5623 追問 2022-12-26 15:08

老師這個(gè)現(xiàn)在怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2022-12-26 15:09

你好? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 金額是進(jìn)價(jià)?? 看下庫存商品的明細(xì)賬

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你好 開啟了輔助核算的話 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 需要帶上數(shù)量的
2022-12-26
您好,把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個(gè),借:未分配利潤 (負(fù) ) 貸:庫存商品(負(fù)) 這樣庫存是有了,但這個(gè)要更正申報(bào)去年年度,去年的利潤增加了
2025-01-12
首先需查明原因,若能確定是以前年度退貨未退庫且多結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)進(jìn)行調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄為借:庫存商品等,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅;借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。對于當(dāng)前業(yè)務(wù),應(yīng)先將實(shí)際未入庫的車輛及時(shí)辦理入庫手續(xù),借記“庫存商品”,貸記“應(yīng)付賬款”等科目;在銷售出庫時(shí),仍需按正常銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),確保成本計(jì)算準(zhǔn)確,避免重復(fù)出錯(cuò)。同時(shí),需根據(jù)調(diào)整后的賬目數(shù)據(jù)進(jìn)行正確的稅務(wù)申報(bào)和補(bǔ)繳稅款等工作。
2025-01-12
你好這個(gè)你需要暫估借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,按這個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn),不能庫存商品為0 取得發(fā)票 負(fù)數(shù)沖按發(fā)票做
2021-07-27
按對方的送貨單估價(jià)入庫呀。
2022-07-06
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