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老師,咨詢個(gè)問題,就是我們公司每個(gè)月進(jìn)出持平,但是2月我賣出了貨物,但是購進(jìn)的票未回,也未確認(rèn)應(yīng)付帳款,成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存是0,報(bào)表是平的。但是我3月購進(jìn)2.3月的貨物和3月銷售,系統(tǒng)自帶的成本結(jié)轉(zhuǎn)出來的數(shù)據(jù)就不對了,我可以手動(dòng)全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎,但是2月零庫存,我還需要調(diào)整嗎?

2022-04-08 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-08 17:42

您好,您2月錯(cuò)誤處理,需要按暫估處理

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快賬用戶1499 追問 2022-04-08 17:43

反結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-08 17:44

您好,是的,這樣處理最好

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您好,您2月錯(cuò)誤處理,需要按暫估處理
2022-04-08
你好 ;? 不管是否開票 ; 你們就按照實(shí)際出庫的一起結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? ? ?報(bào)無票收入 和開票收入分別做賬 體現(xiàn)明細(xì); 結(jié)轉(zhuǎn)全部成本? ?
2022-07-25
首先需查明原因,若能確定是以前年度退貨未退庫且多結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)進(jìn)行調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄為借:庫存商品等,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅;借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。對于當(dāng)前業(yè)務(wù),應(yīng)先將實(shí)際未入庫的車輛及時(shí)辦理入庫手續(xù),借記“庫存商品”,貸記“應(yīng)付賬款”等科目;在銷售出庫時(shí),仍需按正常銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),確保成本計(jì)算準(zhǔn)確,避免重復(fù)出錯(cuò)。同時(shí),需根據(jù)調(diào)整后的賬目數(shù)據(jù)進(jìn)行正確的稅務(wù)申報(bào)和補(bǔ)繳稅款等工作。
2025-01-12
您好,把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個(gè),借:未分配利潤 (負(fù) ) 貸:庫存商品(負(fù)) 這樣庫存是有了,但這個(gè)要更正申報(bào)去年年度,去年的利潤增加了
2025-01-12
同學(xué)你好 1.不對,暫估的時(shí)候只暫估庫存,進(jìn)項(xiàng)不暫估 進(jìn)項(xiàng)是正數(shù)還可以抵扣的 2.成本不能是負(fù)數(shù),沒收到的部分還是繼續(xù)暫估
2021-04-14
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