你好? 你們是代替付款是這樣不??
老師 我們公司這種情況 我們是房開公司 當時打了一筆款給供應(yīng)商 沒簽合同 現(xiàn)在我們房開的建筑工地要和供應(yīng)商簽合同 他們自己做交易 我們現(xiàn)在要把之前的款做到建筑公司上面去 相當于我們付給了建筑公司 那現(xiàn)在要補什么資料 把我們付的錢轉(zhuǎn)移到建筑方上 建筑公司和供應(yīng)商他們分別做賬要補什么資料除了補合同以外
請問老師,我們有一筆應(yīng)付賬款10000,因為我們收不到下家的錢,與上家雙方協(xié)商后付9000,并簽了協(xié)議,實際發(fā)票是開了10000的,但是只付9000給對方,這種情況怎么做賬務(wù)處理呢?
請問我們和別人公司簽了份技術(shù)服務(wù)合同,我們需分次付款給對方,但實際上是對方反而打款到我們公賬上,給別人走的賬,這個款股東現(xiàn)金轉(zhuǎn)給了他們,請問這種情況我們要怎么操作呀?簽個什么協(xié)議呢?把賬做合理
請問老師,我公司現(xiàn)在收到抵款的房子,簽了一個抵款協(xié)議,但是沒有對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們需要把應(yīng)收賬款沖掉,現(xiàn)在我們已經(jīng)將這個房子過戶給了一個合伙人,這個合伙人會轉(zhuǎn)錢煩公司賬戶上,請問這個中間沒有發(fā)票,怎么賬務(wù)處理是合理的?
有個項目要我們工抵房,我們是打算把這個房子轉(zhuǎn)給第三方個人收房的,但甲方房款不實際支付給我們,要求我們出委托付款協(xié)議,把這筆房款直接轉(zhuǎn)到他們的一個地產(chǎn)賬戶。那我們這邊如何做這個賬戶處理?除了這個委托協(xié)議外,還需要簽訂什么協(xié)議?這樣操作對我們稅務(wù)上有什么風險不?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
不是,只是代收而已
你好 收款,借銀行,貸 其他應(yīng)付款? ? 個人轉(zhuǎn)賬單位不做賬的??
現(xiàn)在就是單位的外賬怎么做?
你好 收款,借銀行,貸 其他應(yīng)付款? ?付款做相反分錄??
我們是委托方,合同上只有一個項目名稱,再就是打款給我們公司的受托方了哦
。你們委托支付打款的時候,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
簽訂委托協(xié)議就可以的