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某制藥廠2021年度利潤表中利潤總額為200萬元,所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下:(1)全年銷售收入8000萬元,業(yè)務(wù)招待費支出100萬元。(2)全年廣告費支出2500萬元。(3)利潤總額中含國債利息收入20萬元。(4)營業(yè)外支出中含稅收滯納金10萬元、當年公益性捐贈25萬元。請回答下列問題:1.計算應(yīng)交企業(yè)所得稅和利潤表中的所得稅費用2.做出賬務(wù)處理

2022-12-26 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-26 14:37

第一個招待費需要調(diào)增40 廣告費需要調(diào)增130 國債利息不需要交所得稅減少收入20 捐贈調(diào)增1萬,稅收滯納金調(diào)增10萬 實際的利潤就等于200加40?130-20?11萬

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齊紅老師 解答 2022-12-26 14:38

361乘以25%等于40.25萬 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。

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2022-12-26
你好同學,稍等回復(fù)你
2023-04-03
同學 甲公司2020年利潤表中列示的“利潤總額”項目金額=1500%2B300-800-120-30-60-20%2B50-60%2B30%2B45-20=815(萬元)。
2023-04-03
你好同學,稍等回復(fù)你
2023-04-03
你好同學,稍等回復(fù)你
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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