同學(xué)你好 1、把原來的錯(cuò)誤發(fā)票紅字沖紅。 2、按正確的開藍(lán)字發(fā)票
當(dāng)時(shí)開的電子票是1個(gè)點(diǎn)的,開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候開成3個(gè)點(diǎn)了。提問過之后,老師說開一張3個(gè)點(diǎn)的正數(shù)發(fā)票,在開對(duì)應(yīng)1個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票。但是1個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票開不了,一直提示 負(fù)數(shù)發(fā)票金額不能超過原發(fā)票金額 無論是選擇含稅還是不含稅 都是不行 這種要如何處理
我想問你一個(gè)問題,我之前開了一張含稅的發(fā)票,現(xiàn)在需要沖紅開成不含稅的負(fù)數(shù)發(fā)票又重新開了不含稅的正數(shù)發(fā)票,這應(yīng)該怎么辦?
我想問你一個(gè)問題,我之前開了一張含稅的發(fā)票,現(xiàn)在需要沖紅開成不含稅的負(fù)數(shù)發(fā)票又重新開了不含稅的正數(shù)發(fā)票,這應(yīng)該怎么辦? 原來的發(fā)票是開含稅的,現(xiàn)在開的紅字發(fā)票開了不含稅的怎么辦
我想問一下,之前給客戶開了張電子普通發(fā)票錯(cuò)了,我現(xiàn)在又給客戶開了張負(fù)數(shù)的普通電子發(fā)票,又開了張正數(shù)的普通電子發(fā)票,那么我現(xiàn)在需要把這張負(fù)數(shù)的發(fā)票和正數(shù)的一起發(fā)給他,還是只發(fā)正數(shù)的不發(fā)負(fù)數(shù)的?
老師你好,我之前暫估不知道按了含稅價(jià)格暫估了,現(xiàn)在發(fā)票來了,我紅沖從新入帳,原材料正好相隔了稅額數(shù)字,本應(yīng)按不含稅暫估,我按了含稅價(jià)格暫估了,現(xiàn)在怎么辦
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
原來的發(fā)票是開含稅的,現(xiàn)在開的紅字發(fā)票開了不含稅的怎么辦
再開一部分把原票全額沖去。