你好,同學(xué)是需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
2019年5月1日,乙企業(yè)準(zhǔn)備自行建造一座職工宿舍,相關(guān)材料如下 (1)5月8日,購入工程物資一批,貸款30萬,增值稅收額39000元款項(xiàng)存款支付。 (2)5月8日至10月30日,工程先后領(lǐng)用工程物資28萬元, (3)6月3日,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,該批原材料成本為八萬元,應(yīng)承擔(dān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為10400元 (4)工程建設(shè)期間輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)的勞務(wù)支出35000元 (5)工程建設(shè)期間發(fā)生工程人員職工薪酬65800元 (6)10月30日工程完工并交付使用 (7)工程完工剩余工程物資轉(zhuǎn)入企業(yè)原材料倉庫
、海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)300000元,增值稅39000元;上述款項(xiàng)以銀行存款支付,工程物資已驗(yàn)收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該產(chǎn)品售價(jià)60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資。其中應(yīng)付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達(dá)到預(yù)計(jì)使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
、海華公司(增值稅一般綱稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)300000元,增值稅39000元;上述款項(xiàng)以銀行存款支付,工程物資已驗(yàn)收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該嚴(yán)品售價(jià)60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資。其中應(yīng)付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達(dá)到預(yù)計(jì)使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2021年購入需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),有關(guān)資料如下: (1) 4月5日,購入生產(chǎn)設(shè)備,以銀行存款支付價(jià)款500 000元, 增值稅65 000元,投入安裝。 (2) 4月8日,購入工程物資,以銀行存款支付價(jià)款100 000元,增值稅13 000元,工程物資驗(yàn)收入庫。 (3) 4月12日,設(shè)備安裝工程領(lǐng)用工程物資一批,計(jì)價(jià)90 000元: (4) 4月30日,設(shè)備安裝工程應(yīng)分配的安裝人員工資30 000元。 (5) 5月10日,設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。
甲公司2016年有關(guān)固定資產(chǎn)建造工程資料如下(1)8月2日為自制a設(shè)備購入工程用物資12000元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(2)8月5日自制a設(shè)備工程,領(lǐng)用工程物資1萬元。(3)理由,企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品成本為2000元,售價(jià)為3000元。增值稅為13%。(48月30日分配設(shè)備制造工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的職工工資為5000元。(5)8月30日分配輔助生產(chǎn)部門為工程提供的水電等費(fèi)用2000元。(6)9月12日設(shè)備制造完工,進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),以銀行存款支付試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)1000元。(7)9月15日設(shè)備交付生產(chǎn)使用。寫出會(huì)計(jì)分錄。
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老師,我們公司是出口貿(mào)易型公司,有一批貨我們沒有資質(zhì),要委托別的公司給我們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上寫的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
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平臺(tái)報(bào)送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬,我們店鋪是個(gè)體戶,之前做過給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報(bào)稅呢
購進(jìn)原材料和加工費(fèi)時(shí),收到對(duì)方開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),金額就是原材料的名稱(包括加工費(fèi)的費(fèi)用),就是加工費(fèi)不體現(xiàn)發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請(qǐng)教幾個(gè)問題,單位是小規(guī)??觳偷耆樟魉蟾?0000元,客戶吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營(yíng)業(yè)款是每天做一個(gè)憑證還是每個(gè)月做一個(gè)憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因?yàn)橛械氖峭ㄟ^外賣平臺(tái)點(diǎn)餐,當(dāng)天不能入賬,是第二天平臺(tái)返回來入公戶,這樣就牽扯一個(gè)跨月到賬的問題。那我是以銀行流水到賬再進(jìn)行記賬憑證嗎(這樣是不是簡(jiǎn)便些)?還是以當(dāng)天點(diǎn)餐系統(tǒng)顯示營(yíng)業(yè)額做記賬憑證(時(shí)間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶已經(jīng)開發(fā)票了? 謝謝老師