同學(xué)你好 如果錯(cuò)誤就及時(shí)更正。 當(dāng)月扣款前出現(xiàn)錯(cuò)誤,作廢重新申報(bào)。 當(dāng)月扣款后發(fā)出錯(cuò)誤,如果增加稅款的,可以更正申報(bào) 過(guò)了納稅申報(bào)期,需要到稅務(wù)局作更正申報(bào)。
離職了,我在個(gè)人所得稅雇主信息里誤操作申訴了原公司,請(qǐng)問(wèn)有什么影響嗎,還可以撤銷嘛
企業(yè)所得稅季度申報(bào)錯(cuò)誤能更改嗎?為什么今天去稅務(wù)局,說(shuō)更改了就是延遲申報(bào),要罰款還是影響信用,這個(gè)要怎么處理呢
營(yíng)業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了,申報(bào)作廢提示“不在本系統(tǒng)申報(bào)的記錄”,無(wú)法作廢。更正錯(cuò)誤申報(bào)提示“[80455522]未查詢到繳款信息,不能進(jìn)行更正申報(bào)”,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?
更正第三季度的企業(yè)所得稅,但是在電子稅務(wù)局的更正申報(bào)-申報(bào)錯(cuò)誤更正,點(diǎn)進(jìn)去在操作哪里點(diǎn)更正申報(bào),但是老是跳出“請(qǐng)從更正申報(bào)查詢頁(yè)面進(jìn)行您的更正操作!”是什么原因啊?
老師好,我們單位已經(jīng)申報(bào)了個(gè)人所得稅,繳納了稅金。但是發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,如何更正呢?流程該怎么操作?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?