同學(xué),你們支付了就要申報(bào)工資
請(qǐng)教老師,公司承擔(dān)員工的全部社保費(fèi)用(個(gè)人部分+單位部分),然后給員工定的工資金額就是實(shí)發(fā)金額,這樣的話,比如某員工工資是3500元,社保費(fèi)總額是400元,記賬分錄是否是這樣的: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用等—工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用等—社保 400 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 貸:銀行存款 3500 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 貸:銀行存款 400 借:管理費(fèi)用
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)100 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資100 2.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資100 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)1 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款99 這樣不是把個(gè)人社保的費(fèi)用都算入管理費(fèi)用了嗎?是不是不對(duì)啊
老師,我請(qǐng)教下。關(guān)于員工社保個(gè)人部分的賬務(wù)處理,因?yàn)楣竟べY沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)發(fā),社保又是每月交了的,交的時(shí)候個(gè)人部分借:其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 貸:銀行存款 。我能不能在計(jì)提工資時(shí)做成借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收-社保-個(gè)人部分,不等到發(fā)工資的時(shí)候才做這筆分錄
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫(xiě)開(kāi)。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說(shuō),個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來(lái)發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我們還有個(gè)物業(yè)公司,上游公司'總也不給我們結(jié)款,我們借法人的錢(qián)來(lái)發(fā)給保安保潔發(fā)工資,現(xiàn)金發(fā)的,這樣可以不?總這樣借款發(fā)工資可以不?還有就是人員工資我可以先計(jì)入勞務(wù)成本等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?
一般納稅人出售水泥,加幾個(gè)點(diǎn),不虧錢(qián)
一個(gè)人一家公司申報(bào)工資3680,另一家申報(bào)500,為什么要交個(gè)稅,應(yīng)該怎么操作
老師,對(duì)方讓開(kāi)普通發(fā)票,參加活動(dòng)34人,7天,每天60元,一共14280元,如果詳細(xì)內(nèi)容都體現(xiàn)出來(lái),如何填開(kāi)票信息呢?
就做一筆就可以是嗎.?
老師 我們公司給加盟商買(mǎi)的物料不做商品入庫(kù)還有其他方式做賬嗎?
老師,老師老師老師老師老師,
企業(yè)所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)比財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用下面業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)大,因?yàn)橐徊糠钟?jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,如何調(diào)整
老師我公司是勞務(wù)公司,這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了1萬(wàn)多的加油票,是做成本還是費(fèi)用
您好,免征增值稅的行業(yè)有哪些?
老師,出口公司進(jìn)項(xiàng)報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)抵扣不了進(jìn)項(xiàng),我不勾選直接申報(bào),勾線后不是申報(bào)表那邊還要填寫(xiě)轉(zhuǎn)出嗎