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位于市區(qū)的某集團總部為增值稅一般納稅人,2021年3月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售一批貨物,價稅合計2260萬元,因部分商品出現(xiàn)品質(zhì)問題,給予銷售折讓,已開具紅字增值稅專用發(fā)票,實際收取1695萬元。(2)向境內(nèi)客戶提供會展服務(wù),取得價稅合計金額530萬元。(3)將一棟位于市區(qū)的辦公樓(2019年建成)對外出租,預(yù)收了半年的租金、價稅合計109萬元。(4)出售使用過的一套大型設(shè)備,當(dāng)年采購該設(shè)備時按規(guī)定未抵扣進項稅額,取得含稅金額20.6萬元。(5)向某商場銷售電視機200臺,每臺不含稅銷售單價5000元,對在當(dāng)月20天內(nèi)付清貸款給予2%的銷售折扣,該商場付清了購貨款。(6)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬元;購進辦公用電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬元;購進修繒用防水材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價值。增值稅專票本月已完成用途確認(認證)。根據(jù)上述材料,按照下列順序計算回答問題。(1)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的銷項稅額。(2)計算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的銷項稅額。(3)計算

2022-12-24 16:47
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2022-12-24 16:55

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