您好 所得稅符合小微企業(yè) 資產(chǎn)總額5000萬(wàn) 從業(yè)人數(shù)300人 應(yīng)納稅所得額300萬(wàn) 符合這三個(gè)條件就是小微企業(yè)
毛利2個(gè)點(diǎn),是不是含稅進(jìn)價(jià)收入乘2個(gè)點(diǎn)
老師工資薪金個(gè)稅每月申報(bào)日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個(gè)價(jià)錢一共5個(gè),就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個(gè)需要改價(jià)錢,我這個(gè)怎么操作啊
新成立的公司,通過(guò)ATM機(jī)存了3萬(wàn),第一筆一萬(wàn)15:47存入,第二次16:24存入2萬(wàn),做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫(kù)存現(xiàn)金30000還是分開(kāi)借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫(kù)存現(xiàn)金30000。庫(kù)存現(xiàn)金存入銀行的摘要應(yīng)該寫什么
請(qǐng)問(wèn),與公司對(duì)賬時(shí)候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給我們,然后對(duì)賬是人家開(kāi)過(guò)了,我們領(lǐng)導(dǎo)忘記發(fā)給會(huì)計(jì)了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應(yīng)該免稅的開(kāi)成0稅率了,是不是必須重開(kāi)
從甲公司進(jìn)貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個(gè)人27900元增值稅,城市,教育附加稅個(gè)人已交,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)啊
個(gè)體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個(gè)人社保部分過(guò)來(lái)怎么做,他4月底離職沒(méi)說(shuō),然后5月社保也買了他的,
老師,這個(gè)勞務(wù)公司的成本大都是個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票。簽訂的合同也是本勞務(wù)公司和個(gè)人,部分和公司簽的勞務(wù)外包合同,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)合同是需要繳納印花稅的
意思就是不管是和公司簽的還是個(gè)人簽的都要繳納印花稅對(duì)嗎?
是不是建筑勞務(wù)?不是的話 就不要交
就是勞務(wù)公司。但簽的合同是道路施工方面的
如果是個(gè)人的勞務(wù)就不要繳納好了 跟甲方簽訂的建筑勞務(wù)就要繳納
好的,老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額這樣算對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)總額是多少?
大概40幾萬(wàn)
這個(gè)月沒(méi)過(guò)完還沒(méi)算,預(yù)估這個(gè)數(shù)
應(yīng)納稅金額這樣計(jì)算400000*0.25*0.5*0.2=10000