您好 所得稅符合小微企業(yè) 資產(chǎn)總額5000萬 從業(yè)人數(shù)300人 應(yīng)納稅所得額300萬 符合這三個(gè)條件就是小微企業(yè)
老師好!請(qǐng)問公司在5月份之前是小規(guī)模,銷項(xiàng)票開了25萬多,6月份轉(zhuǎn)成一般納稅人了,又開了6萬多的發(fā)票,到7月份該如何計(jì)算要繳納的增值稅和所得稅等
老師,請(qǐng)問我公司是小規(guī)模納稅人,屬勞務(wù)派遣公司今年享受國家政策一直給對(duì)方開的是建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),稅率1%,現(xiàn)在對(duì)方公司要求再簽一份合同,稅率開票3%,能開3%的票嗎?
老師好!我工作所在的是一家物業(yè)有限公司,小規(guī)模納稅人,新成立的,公司2021年6月開的基本戶,從2021年11月份開始營業(yè)收費(fèi),2022年3月就是現(xiàn)在才要開始建賬做賬,那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入賬?
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模勞務(wù)公司,6月份開始的新公司,本年開票收入在200多萬,在職人員12人,所得稅符合小微企業(yè)嗎?對(duì)甲方開的是專票
老師,請(qǐng)問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人,對(duì)方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請(qǐng)問12月的這個(gè)專票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱悾茈y取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
老師,這個(gè)勞務(wù)公司的成本大都是個(gè)人在稅務(wù)代開的發(fā)票。簽訂的合同也是本勞務(wù)公司和個(gè)人,部分和公司簽的勞務(wù)外包合同,請(qǐng)問老師,這個(gè)需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)合同是需要繳納印花稅的
意思就是不管是和公司簽的還是個(gè)人簽的都要繳納印花稅對(duì)嗎?
是不是建筑勞務(wù)?不是的話 就不要交
就是勞務(wù)公司。但簽的合同是道路施工方面的
如果是個(gè)人的勞務(wù)就不要繳納好了 跟甲方簽訂的建筑勞務(wù)就要繳納
好的,老師,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額這樣算對(duì)嗎?
請(qǐng)問利潤總額是多少?
大概40幾萬
這個(gè)月沒過完還沒算,預(yù)估這個(gè)數(shù)
應(yīng)納稅金額這樣計(jì)算400000*0.25*0.5*0.2=10000