你好1;? ?商業(yè)折扣 是需要在發(fā)票體現(xiàn)折扣金額 的 ;才能按照折扣后的金額來報(bào) 收入報(bào)稅的;? ? 沒有開折扣發(fā)票 ;那么就是按照全額的收入金額來報(bào)稅的;? ? ? ?
公司5月份開始營業(yè),當(dāng)時供應(yīng)商鋪貨10萬我也暫估了10萬存商品,談好是按照實(shí)銷結(jié)款,商品陳列費(fèi)也按實(shí)銷扣除8%和損耗,但現(xiàn)在如果每月票折實(shí)際收發(fā)票金額就跟我原先暫估就有差異了,我每個月都要去調(diào)一下賬,不知道老師有沒有好的賬務(wù)處理方式
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實(shí)際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為16%,2019年發(fā)生相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)3月2日,將一批商品出售給A公司,該批商品的標(biāo)價為200萬元,成本為150萬元,甲公司給予A公司10%的商業(yè)折扣,甲公司按折扣后的金額開具了增值稅專用發(fā)票。同時根據(jù)合同約定現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。A公司于3月18日將扣除現(xiàn)金折扣后的金額支付給甲公司。(2)5月9日,甲公司將一批商品交于B公司進(jìn)行代銷,該批商品的成本為80萬元,與B公司委托結(jié)算價款為100萬元(不含增值稅)。同時按結(jié)算價款的5%向B公司支付代銷手續(xù)費(fèi)。和按扣除現(xiàn)金折扣后的金額確認(rèn)收入分別是多少?根據(jù)資料(2),請編寫正確的會計(jì)分錄:
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為16%,2019年發(fā)生相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)3月2日,將一批商品出售給A公司,該批商品的標(biāo)價為200萬元,成本為150萬元,甲公司給予A公司10%的商業(yè)折扣,甲公司按折扣后的金額開具了增值稅專用發(fā)票。同時根據(jù)合同約定現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。A公司于3月18日將扣除現(xiàn)金折扣后的金額支付給甲公司。根據(jù)資料(1),甲公司應(yīng)按扣除商業(yè)折扣后的金額確認(rèn)收入和按扣除現(xiàn)金折扣后的金額確認(rèn)收入分別是多少?
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬貨款,他們倒閉開不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬,那少付的一萬記營業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問里的第三小問,求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說明甲融資了,,假如利息6個點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會銷售商品,也會開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開過6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當(dāng)月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請主播直播宣傳,請問怎么降低稅,是讓主播注冊個體戶 還是說直接做勞動報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
個人所得稅報(bào)全體公司所有人員的信息嘛?
老師22題,這句話后半句應(yīng)該是測試相關(guān)控制吧,而不是評價。