您好, 一般都是用之前的余額建賬的。
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
老師,我們買了一個公司,它的科目余額表上還有往來,請問我們是不是必須繼續(xù)沿用以前的數(shù)據(jù)建賬,可以零期初數(shù)據(jù)建賬嗎?
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過來,我現(xiàn)要在我們的財務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師,那個查賬征收的個體戶,建賬的期初數(shù)據(jù),比如建賬日期前的,公戶銀行轉(zhuǎn)給個人的貨款幾十萬、轉(zhuǎn)給公司的往來款幾十萬,一分沒還回來,但是也不得還回來的了,我還有必要給他期初數(shù)據(jù)做上嘛?
老師,我用他們的科目余額表在會帳系統(tǒng)里面作為一個期初數(shù),在這個基礎(chǔ)上繼續(xù)做賬,你說可行嗎?就是根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)
老師,購買子公司的股權(quán),投資款打給的母公司,母公司記賬是記長期股權(quán)投資還是投資收益呢?
對方上個月給我們開的物管費普通發(fā)票這個月要沖紅,要我們接收方做什么動作嗎
老師你好,這是職工新開的發(fā)票,是電子發(fā)票,現(xiàn)在不是都是數(shù)電票了嗎,底發(fā)票上的底賬數(shù)據(jù)是什么意思
已經(jīng)做了還多年的賬,發(fā)現(xiàn)期初余額是錯的,在金蝶金斗云怎么處理
你好,老師,請問我們公司有建筑資質(zhì),所以需要建造師資 格證,所以就通過第三方一個咨詢公司推薦幾個人的資格證,咨詢公司給我們開具發(fā)票,我們還要幫推薦的建造師購買社保,請問老師,咨詢公司給我們開具的發(fā)票入到什么科目,給建造師買的社保計入什么科目
老師 請教下,暫估成本影響利潤表里的那項科目呢
老師,如果是房租金額45萬,開的是對公的發(fā)票,請問對方可以私人打款過來嗎?還是必須走公戶?
銀行貸款 給他們看財務(wù)報表 整年的匯總的怎么導(dǎo)出來呢電子稅務(wù)局可以嗎?
對方上個月給我們開的物管費這個月要沖紅,要我們接收方做什么動作嗎
老師 財務(wù)收到自然人開具的稿費發(fā)票但是款先不支付 個稅在開票的次月申報了。這個分錄我蓋怎么做呢。我們是做童書研發(fā)請的作者畫稿費開的發(fā)票
可不可以不沿用啊
要是沒有參考意義? 也可以不用
季報時報財務(wù)報表的年初數(shù)據(jù)(以前公司的數(shù)據(jù))是不是可以全部刪除了呀。這樣第四季度和第三季度的年初數(shù)據(jù)不一致,有影響嗎?
只要是你能申報就沒有影響的