你好,下列說(shuō)法正確的是: A.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為310 C.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為77.5萬(wàn)元
某企業(yè)2021年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為20萬(wàn)元,無(wú)納稅調(diào)整事項(xiàng),已知該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,求該企業(yè)2021年應(yīng)納稅額。若企業(yè)所得稅稅率為20%,求該企業(yè)2021年應(yīng)納稅額。
某居民企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為1,000萬(wàn)元,當(dāng)年取得國(guó)債利息收入25萬(wàn)元,無(wú)其他調(diào)整事項(xiàng),當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少萬(wàn)元?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。2021 年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 600 萬(wàn)元,其中 稅收滯納金 10 萬(wàn)元,國(guó)債利息收入 5 萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲企業(yè) 2021 年利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目本期金額 欄應(yīng)填列的金額為( )萬(wàn)元
某企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額為315萬(wàn)元;經(jīng)查,國(guó)債利息收入為15萬(wàn)元;行政罰款10萬(wàn)元。假定該企業(yè)無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,適用的所得稅稅率為25%。下列說(shuō)法正確的是:(不定項(xiàng)選擇)A.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為310B.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為320C.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為77.5萬(wàn)元D.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為75萬(wàn)元
某企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額為315萬(wàn)元;經(jīng)查,國(guó)債利息收入為15萬(wàn)元;行政罰款10萬(wàn)元。假定該企業(yè)無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,適用的所得稅稅率為25%。下列說(shuō)法正確的是:(不定項(xiàng)選擇題)A.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為75萬(wàn)元B.該企業(yè)2021年應(yīng)交所得稅為77.5萬(wàn)元210618C.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為315D.該企業(yè)2021年應(yīng)應(yīng)納稅所得額為310
老師,比較棘手的問(wèn)題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn),但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn),如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬(wàn)給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過(guò)給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒(méi)那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬(wàn),實(shí)際金額42萬(wàn),稅收金額45萬(wàn)。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門(mén)的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說(shuō)法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過(guò)系統(tǒng)
一般納稅人中沒(méi)有勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問(wèn)一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒(méi)有退稅處理,這個(gè)月初開(kāi)始做,提交后,專(zhuān)管員說(shuō)讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過(guò)了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒(méi)有交稅。