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老師,7月份給教師發(fā)了工資,記賬時計提了工資,然后發(fā)放了!然后需要把一個老師的工資退回到基本戶,已經(jīng)退回了!預(yù)算會計和財務(wù)會計怎么做賬

2022-09-02 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-02 16:47

你好 ;? ?借:單位管理費用(負數(shù))貸:應(yīng)付職工薪酬(負數(shù))。預(yù)算會計借:事業(yè)支出(負數(shù))貸:資金結(jié)存(負數(shù)) 退回工資的會計分錄借:庫存現(xiàn)金/銀行存款貸:應(yīng)付職工薪酬同時結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用/銷售費用(紅字)貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)

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2022-09-02
同學(xué),你好 你之前的分錄,做紅字分錄,金額就是負數(shù)的工資
2022-12-23
借,銀行存款 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 借,資金結(jié)存 貸,其他預(yù)算收入 借,其他預(yù)算收入 貸,資金結(jié)存
2022-12-23
按照原來計提和發(fā)工資的分錄做相反的分錄就是了,只是金額差一半
2021-10-25
你好,退回的,你做相反分錄的
2021-05-20
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