別人開給你的發(fā)票嗎,同學(xué)
22年開票100萬,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,因為第四季度不開票了,紅沖會影響22年銷售額,23年需要匯算清繳退稅麻煩,所以準(zhǔn)備23年在紅沖,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的,可以嗎,請專業(yè)的人回答
22年開具的發(fā)票,23年紅沖,可以抵22年所得稅嗎,如何做賬呢
23年1月份開的成本票50000可以沖22年的成本嗎?如何做賬
22年12月開的票,23年1月紅沖,可以抵減22年的企業(yè)所得稅嗎?這個賬怎么入?
執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,由于發(fā)生銷售折讓,23年1月份紅沖22年10月份開具的紅沖發(fā)票,含稅價2.26萬元,其中收入2萬元,銷項稅0.26萬元,對于銷售方而言,23年匯算22年度所得稅時候,開具紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?并且22年度匯算所得稅的時候怎么調(diào)整
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應(yīng)該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票