你好,你看下你們單位的福利費(fèi)超標(biāo)了嗎?
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗(yàn)不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒(méi)去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金,會(huì)走對(duì)公賬戶(hù),然后就得開(kāi)發(fā)票,一般都開(kāi)信息服務(wù)或者咨詢(xún)類(lèi)發(fā)票,應(yīng)該會(huì)是一般納稅人,我去了,好像有400萬(wàn)進(jìn)賬,問(wèn)我怎么把錢(qián)導(dǎo)出來(lái),交個(gè)稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說(shuō)給國(guó)企開(kāi)完票,上游開(kāi)完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話(huà),這個(gè)錢(qián)納稅額度太高,說(shuō)涉及這的領(lǐng)域比較多,這個(gè)增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問(wèn)問(wèn)老師幫我解釋解釋?zhuān)€有我聽(tīng)哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些?
老師,我們前兩年給客戶(hù)回扣的時(shí)候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買(mǎi)了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時(shí)票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個(gè)人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒(méi)有了,相當(dāng)于這部分票沒(méi)交稅,我個(gè)人涉及的發(fā)票金額大概有140萬(wàn)左右,公司讓我去面談,說(shuō)是涉及罰款和滯納金的問(wèn)題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問(wèn)一下老師,這種情況我個(gè)人會(huì)得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會(huì)被罰多少錢(qián)啊?謝謝老師
老麻煩問(wèn)一下,印刷公司,13年購(gòu)原材料入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)都做到產(chǎn)成品,但是出庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)沒(méi)有根據(jù)出庫(kù)單出庫(kù),有170萬(wàn)實(shí)際已經(jīng)出庫(kù)了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報(bào)年報(bào)是否可以,這月有70萬(wàn)的收入沒(méi)有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬(wàn)的成本,但是這也沒(méi)有對(duì)應(yīng)出庫(kù)單,想問(wèn)一下這樣情況有什么好的辦法沒(méi)有
老師,您好,想問(wèn)一下就是公司年底會(huì)買(mǎi)大概10w元的禮品在公司年會(huì)的時(shí)候使用,這部分支出有什么辦法可以稅籌一下嗎,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)花費(fèi)的太高了
老師,您好,想問(wèn)一下就是公司年底會(huì)買(mǎi)大概10w元的禮品在公司年會(huì)的時(shí)候使用,這部分支出有什么辦法可以稅籌一下嗎,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)花費(fèi)的太高了
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老師,我是餐飲行業(yè)的會(huì)計(jì),公司里的盤(pán)子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個(gè)體發(fā)票開(kāi)錯(cuò),怎么開(kāi)具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒(méi)有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開(kāi)立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問(wèn)題1:1月就做一筆這樣的分錄有問(wèn)題嗎? 問(wèn)題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問(wèn)題3:2月沖銷(xiāo)1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問(wèn)題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開(kāi)普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車(chē)票能報(bào)多少?
銷(xiāo)售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說(shuō),按月來(lái)確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買(mǎi)了9.25-10.24的服務(wù),這種類(lèi)似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
怎么說(shuō),老師
沒(méi)太明白
你好,你看一下你的福利費(fèi)超過(guò)工資的14%了沒(méi)有,這個(gè)需要做福利費(fèi)里面的,這個(gè)是你單位內(nèi)部的吧。
是的呢,單位內(nèi)部的
那你看下不加這部分錢(qián),福利費(fèi)超過(guò)工資的14%了吧。
嗯呢,按照應(yīng)發(fā)工資*14%看福利費(fèi)總額是否超過(guò)對(duì)吧,這種費(fèi)用即使避稅也只能避企業(yè)所得稅對(duì)吧
你好,有發(fā)票按工資的14%抵扣所得稅,如果不超過(guò)工資的14%,可以全額抵扣的。
超過(guò)的話(huà),你就分兩年來(lái)做,讓對(duì)方給你分開(kāi)開(kāi)發(fā)票,12月份開(kāi)一部分,一月份開(kāi)一部分,你分別做兩個(gè)月的,它屬于兩年的。