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甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。稅法規(guī)定,各項資產減值準備不允許稅前扣除,無形資產按照 10 年攤銷。甲公司各年的稅前會計利潤均為10000萬元。本年有關科目的情況如下(1)應收賬款年初余額為3000萬元,年末余額為5000萬元;壞賬準備年初余額為 300萬元,本年計提200萬元,年末余額為500萬元。(2)庫存商品年初余額為25000萬元,年末余額為30000萬元;存貨跌價準備年初余額為2000萬元,本年轉回400萬元,計提100萬元,年末余額為1700萬元。
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。稅法規(guī)定,各項資產減值準備不允許稅 ,無形資產按照10年攤銷,甲公司各年的稅前會計利均為1天, ()“應收賬款”年初余額為3000元,年末余額為5000萬元;“壞賬準備”年 額為300萬元,本年計提200萬元,年末余額為500萬元 (2)“庫存商品”年初余額為25000萬元,年末余額為3000萬元:“存貨價準 ”年初余額為2000萬元,本年轉回400萬元,計提100萬元,年末余額為1700 (3)“商譽”年初余額為8000萬元,年末余額為8000萬元;“商譽減值準備”年 初余額為0,本年計提1000萬元,年末余額為1000萬元(假定需要確認遞延所得稅) (4)“無形資產”年初賬面價值為7200萬元(其中,成本為8000萬元,累計攤銷
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25% 。稅法規(guī)定,各項資產減值準備不允許稅前扣除,無形資產按照10年攤銷。甲公司各年的稅前會計利潤均為10000萬元。本年有關科目的情況如下: (1)應收賬款本年年初余額為3000 萬元,本年年末余額為5000 萬元;壞賬準備本年年初余額為 300 萬元,本年計提 200 萬元元,本年年末余額為 500 萬元;遞延所得稅資產本年年初余額為75萬元(300x25%)。 (2)庫存商品年初余額為25000萬元,年末余額為30000萬元;存貨跌價準備年初余額為2000萬元,本年轉回400萬元,計提100萬元,年末余額為1700萬元。
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。稅法規(guī)定,各項資產減值準備不允許稅前扣除,無形資產按照10年攤銷。甲公司各年的稅前會計利潤均為10000萬元。本年有關科目的情況如下:(2)庫存商品年初余額為25000萬元,年末余額為30000萬元;存貨跌價準備年初余額為2000萬元,本年轉回400萬元,計提100萬元,年末余額為1700萬元。(3)商譽年初余額為8000萬元,年末余額為8000萬元;商譽減值準備年初余額為0,本年計提1000萬元,年末余額為1000萬元(假定需要確認遞延所得稅)。(4)無形資產年初賬面價值為7200萬元(其中成本為8000萬元,累計攤銷800萬元),年末未計提減值準備前賬面價值為6400萬元(其中成本為8000萬元,累計攤銷1600萬元);無形資產減值準備年初余額為0,本年計提100萬元,年末余額為100萬元。要求:對甲公司上述企業(yè)所得稅相關業(yè)務進行賬務處理。
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。稅法規(guī)定,各項資產減值準備不允許稅前扣除,無形資產按照10年攤銷。甲公司各年的稅前會計利潤均為10000萬元。本年有關科目的情況如下:(2)庫存商品年初余額為25000萬元,年末余額為30000萬元;存貨跌價準備年初余額為2000萬元,本年轉回400萬元,計提100萬元,年末余額為1700萬元。(3)商譽年初余額為8000萬元,年末余額為8000萬元;商譽減值準備年初余額為0,本年計提1000萬元,年末余額為1000萬元(假定需要確認遞延所得稅)。(4)無形資產年初賬面價值為7200萬元(其中成本為8000萬元,累計攤銷800萬元),年末未計提減值準備前賬面價值為6400萬元(其中成本為8000萬元,累計攤銷1600萬元);無形資產減值準備年初余額為0,本年計提100萬元,年末余額為100萬元。要求:對甲公司上述企業(yè)所得稅相關業(yè)務進行賬務處理。
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