您好,可以截個(gè)圖嗎我看看
第1:我19年的年度匯算在20年的3-6月已經(jīng)申報(bào)了,但是我發(fā)現(xiàn)19年的個(gè)人專項(xiàng)附加扣除填寫有錯(cuò),就把19年的專項(xiàng)附加扣除作廢掉后,在20年的9月份更正了19年的匯算,這個(gè)有沒有關(guān)系,更正年度匯算有沒有時(shí)間限制,還是要跟申報(bào)的限制期內(nèi)更正? 第2:今年的1-8月已經(jīng)公司抵扣了個(gè)人專項(xiàng)附加扣除,但是因?yàn)樾畔⒂绣e(cuò),我就把20年所有的子女教育,房屋租金,繼續(xù)教育之類的作廢掉了,那公司已經(jīng)在1-8月按月抵扣的個(gè)人專項(xiàng)附加扣除怎么辦?是到21年3到6月份年度匯算的時(shí)候再重新繳納嗎,多退少補(bǔ)?
你好,我想請(qǐng)問一下,就是我剛剛在試聽了一下這個(gè)個(gè)稅報(bào)稅的一個(gè)系統(tǒng),它一點(diǎn)那個(gè)專項(xiàng)附加那個(gè)方向,包括子女教育啊,繼續(xù)教育啊等等這一類行,他一點(diǎn)就會(huì)有相應(yīng)人員的這些信息出來,這些信息是前期員工已經(jīng)在APP上錄入了,還是怎么樣的才會(huì)有這些信息,然后我財(cái)務(wù)再通過員工提交的這些信息,再把它添加到這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng),是這樣子嗎?如果這個(gè)員工沒有添加,沒有自己在APP里面填寫,那公司是不是要去搜集他這些信息?
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請(qǐng)教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
你好,我這邊單位承諾給我的工資是稅后35w(未扣除五險(xiǎn)二金),我計(jì)算了下,每年實(shí)際到手的工資,也差不多這個(gè)數(shù)值。那么問題來了,我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,申請(qǐng)了專項(xiàng)附加免除個(gè)稅,一共有兩個(gè)子女教育,房貸,贍養(yǎng)老人,好像一共可以減免48000元,可是個(gè)稅系統(tǒng)并沒有給我退費(fèi)呀。請(qǐng)問我這種情況,個(gè)稅到底是怎么計(jì)算的,如果這樣的話,我不申請(qǐng)個(gè)稅的專項(xiàng)附加免除,豈不是沒有區(qū)別嗎?或者說,別的同事如果稅前年薪是35w,那么他申請(qǐng)專項(xiàng)附加個(gè)稅免除后,實(shí)際所得收入,是不是和我一樣?謝謝!
老師你好,我在手機(jī)個(gè)人所得稅APp中維護(hù)了子女教育和房貸信息,但是在公司申報(bào)完個(gè)稅后,專項(xiàng)扣除那里只有一月份顯示,后期那個(gè)都是零怎么回事啊
付原材料稅票款入什么科目
你好!20106000元大寫金額是不是可以寫作貳仟零壹拾萬陸仟元整或貳仟零壹拾萬零陸仟元整呀?
老師,如果一個(gè)食品加工企業(yè)他的進(jìn)項(xiàng)稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是通過計(jì)算得來的,那開進(jìn)來的專票是不是就不需要勾選了?
老師:公司車輛報(bào)廢,賣1200元的收入,對(duì)方要發(fā)票,公司可以開發(fā)票給他嗎?
老師2題第三問分錄沒看懂?謝謝
老師,我們轉(zhuǎn)股的這個(gè)公司底下有個(gè)全資子公司,在轉(zhuǎn)股的時(shí)候子公司的利潤跟轉(zhuǎn)股是不是有關(guān)系 ?
想問下,如果企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入要保持一致,那就是按開票日來確認(rèn)收入,那采購的貨物也是按開票日來入賬嗎?比如7月份供應(yīng)商送的貨,8月15號(hào)左右開票,那我這個(gè)采購的發(fā)票是不是按8月份入賬?
老師,企業(yè)是一般納稅人,在計(jì)提員工工資里的個(gè)人所得稅的分錄怎么寫?
老師你好,我去年的印花稅(營業(yè)賬?。┥賵?bào)了,現(xiàn)在怎么更正申報(bào)呢
老師,核定個(gè)體戶之前沒有開過票,也不知道做沒做過稅務(wù)登記,要開票怎么辦?
老師,您看下,這里面有維護(hù)的子女教育信息,有1一月份的申報(bào)信息,有2月份的申報(bào)信息
那個(gè)累計(jì)專項(xiàng)附加扣除,截個(gè)圖看一下,點(diǎn)開
老師,看下
子女教育享受了三個(gè)月,貸款一個(gè)月,這樣
三個(gè)孩子,老師,維護(hù)上了信息,選擇的扣除年度2022年,不是能享受一年嗎
對(duì),是稅務(wù)信息沒有同步,到年底,需要再申請(qǐng)一次
申請(qǐng)了還是不顯示,是不是公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒有下載更新???老師
那不會(huì),公司不至于每個(gè)月都不更新
那怎么辦啊
先問一下公司那邊能看到你的扣除信息不能,如果不能的話,匯算清繳前填上就行了