你好同學(xué),需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好老師,我是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)抵扣了,我給對(duì)方開(kāi)了張紅字專票信息表,我做分錄時(shí)需要紅沖我之前的分錄,怎么做
我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問(wèn)的是,沖紅之后,對(duì)方重新給我們開(kāi)普票回來(lái)。那我之前這幾張專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎?
老師,我是購(gòu)買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,2021年12月開(kāi)了紅字信息表,然后報(bào)表自動(dòng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在2022年2月對(duì)方說(shuō)不需要之前紅字信息表,也就是說(shuō)我之前就不用開(kāi)紅字信息表,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么辦?
老師,我們是購(gòu)買方,我們把專票認(rèn)證了,后來(lái)銷售方讓我們紅沖發(fā)票,讓我開(kāi)紅字信息表,我已經(jīng)開(kāi)了,那這需要怎樣做賬呀?之前認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師 問(wèn)下 之前我們租房專票是100 現(xiàn)在全沖了 沖了100 收到紅字發(fā)票了 我做賬是不是做紅字相同分錄 那之前抵扣的稅款怎么辦 報(bào)稅的時(shí)候需要增值稅表需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢(qián)發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
填到哪一列啊
同學(xué)你紅沖了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)的
奧奧 我需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎 就是需要認(rèn)證紅字的專票嗎
同學(xué)紅字不需要認(rèn)證,開(kāi)出來(lái)就會(huì)在附表二出現(xiàn)的