先預(yù)估成本就是了哈
老師,如果上一年12月份開具的發(fā)票是提前開具的,它真實的結(jié)算時間是來年2月份,在2月份把提前開的紅沖了,然后按正確的時間重新開發(fā)票,匯算清繳時,是否可以做調(diào)減收入處理? 另外提前開具的這部分成本票還沒到,上一年12月份時暫時做的成本暫估,所以如果把這部分收入調(diào)減的話,也就不用暫估了,匯算清繳時,可以這樣嗎?
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金發(fā)票,之前賬上一直也沒有計提這筆費用,現(xiàn)在要怎么入賬?當月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
你好老師,本月實現(xiàn)收入了,也開了增值稅發(fā)票給甲方,那么成本發(fā)票月底提供不上,可以在明年清繳匯算之前提供可以嗎?賬務(wù)怎么處理?
老師,我去年是虧損,今年1月份開著發(fā)票給甲方,產(chǎn)生收入,但是成本是在去年以前就已經(jīng)發(fā)生完成了,今年就是等著收款,沒有成本發(fā)票了,那我的所得稅怎么上呢?實際上如何操作?成本發(fā)票提供在去年了,今天沒有發(fā)票了,再開票給甲方,需要上所得稅么?
你好,一筆款一直未支付掛應(yīng)付賬款,上年度已入成本但沒有取得發(fā)票,匯算清繳已調(diào)增繳稅, 此款現(xiàn)在支付還需要對方開具發(fā)票嗎?如果對方提供了發(fā)票,可以在本年度稅前扣除嗎?
付原材料稅票款入什么科目
你好!20106000元大寫金額是不是可以寫作貳仟零壹拾萬陸仟元整或貳仟零壹拾萬零陸仟元整呀?
老師,如果一個食品加工企業(yè)他的進項稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額,是通過計算得來的,那開進來的專票是不是就不需要勾選了?
老師:公司車輛報廢,賣1200元的收入,對方要發(fā)票,公司可以開發(fā)票給他嗎?
老師2題第三問分錄沒看懂?謝謝
老師,我們轉(zhuǎn)股的這個公司底下有個全資子公司,在轉(zhuǎn)股的時候子公司的利潤跟轉(zhuǎn)股是不是有關(guān)系 ?
想問下,如果企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入要保持一致,那就是按開票日來確認收入,那采購的貨物也是按開票日來入賬嗎?比如7月份供應(yīng)商送的貨,8月15號左右開票,那我這個采購的發(fā)票是不是按8月份入賬?
老師,企業(yè)是一般納稅人,在計提員工工資里的個人所得稅的分錄怎么寫?
老師你好,我去年的印花稅(營業(yè)賬?。┥賵罅?,現(xiàn)在怎么更正申報呢
老師,核定個體戶之前沒有開過票,也不知道做沒做過稅務(wù)登記,要開票怎么辦?
預(yù)估成本 怎么做賬務(wù)處理
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
成本發(fā)票沒有,可以這樣做分錄嘛?
這個是確定以后能收到發(fā)票的金額哈