您好,借:銀行存款 600 借:累計(jì)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 36 貸:資產(chǎn)處置損益 64
某公司將一項(xiàng)專利技術(shù)出租給客戶,收取租金50000元,收取增值稅8000元,款項(xiàng)已收到存入銀行。該項(xiàng)專利技術(shù)出租期間的攤銷額為36000元。出租期間客戶取得專利技術(shù)的控制權(quán)。
某公司將一項(xiàng)專利技術(shù)出租給客戶,收取租金50000元,收取增值稅8000元,款項(xiàng)已收到存入銀行。該項(xiàng)專利技術(shù)出租期間的攤銷額為36000元。出租期間客戶取得專利技術(shù)的控制權(quán)。
乙公司擁有某項(xiàng)專利技術(shù)的成本為300萬元,已經(jīng)撤銷了100萬元,該公司將該專利技術(shù)出售,取得不含稅出售價(jià)款220萬元,呈交的增值稅為13.2萬元,填寫其會(huì)計(jì)分錄
某公司將擁有的一項(xiàng)專利技術(shù)出售,取得價(jià)款636萬元,其中收入600萬元,增值稅為36萬元。該非專利技術(shù)的賬面余額為700萬元,累計(jì)攤銷額為350萬元,己計(jì)提的減值疰?zhèn)錇?00萬元。請(qǐng)做賬務(wù)處理。
B公司擁有某項(xiàng)專利技術(shù)的成本為1000萬元,己攤銷金額為500萬元,該公司將該項(xiàng)專利技術(shù)出售給C公司,取得出售收入600萬元,增值稅稅額為36萬。
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?