這個(gè)不是綜合所得,不做匯算
你好,老師!我想問(wèn)一下,我們是建筑業(yè)然后當(dāng)月在異地預(yù)繳稅費(fèi)后,次月在機(jī)構(gòu)本地報(bào)稅時(shí),預(yù)繳部分抵減一部分增值稅后,進(jìn)項(xiàng)稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應(yīng)納增值稅額為0,這算零申報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)影響企業(yè)的納稅評(píng)級(jí)?因?yàn)槲覀兤髽I(yè)上年的納稅評(píng)級(jí)為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個(gè)月都以上面說(shuō)這種形式的應(yīng)納增值稅額為0,雖然每個(gè)月都有異地交預(yù)繳稅,但是一直不明白這算不算零申報(bào)?會(huì)不會(huì)影響納稅評(píng)級(jí)?
我公司是一般納稅人,去年由于某種原因,電費(fèi)發(fā)票未取得,然后我們一直是公賬上支付電費(fèi)給房東個(gè)人的,做賬也是做暫估電費(fèi),今年問(wèn)題解決了,房東用他的公司開(kāi)電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我司,我入賬后,由于是今年取得發(fā)票,能在所得稅匯算清繳時(shí)抵扣嗎?房東可以以他的公司名義開(kāi)發(fā)票嗎?這樣付款和發(fā)票不一致
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票,直接做未開(kāi)票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
我租賃住房給公司當(dāng)辦公室,今年給他們開(kāi)發(fā)票后當(dāng)場(chǎng)繳納個(gè)稅,明年系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)將房租收入算作應(yīng)納稅所得額,讓我在后年匯算清繳時(shí)繳納這個(gè)部分的個(gè)稅嗎?還是說(shuō)我這次開(kāi)了,完全不影響我往后年度的個(gè)稅?這種都是開(kāi)票時(shí)一次性繳納嗎?
老師,我們房東有一棟樓,她分別出租給三個(gè)企業(yè),上個(gè)月其中一個(gè)企業(yè)開(kāi)了當(dāng)年的租賃發(fā)票,繳納了各種稅款,這個(gè)月我們租期到了要續(xù)租,開(kāi)票,房租本月再去代開(kāi)租賃發(fā)票,個(gè)人所得稅還按月收入不滿4000-800計(jì)算嗎,因?yàn)樯显掠?jì)算個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)減了800,這個(gè)月收入不滿4000-800是按次的收入還是按綜合月
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開(kāi)不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開(kāi)了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫(xiě)的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來(lái)金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬(wàn),現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬(wàn)元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬(wàn)元發(fā)給A請(qǐng)問(wèn)A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬(wàn)元
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?