你好,免稅的銷售額填寫5000的。
老師,小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細表怎么填,比如我們企業(yè)銷售額50萬,增值稅減免稅申報表本期應(yīng)抵減稅額10000,增值稅申報表本期實繳5000.(對湖北省外小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅)
增值稅減按1%后,小規(guī)模納稅人不超過45萬銷售,增值稅申報表的收入取發(fā)票的銷售額,免納增值稅額是按%1寫還是按它自動生成的3%呢
您好,1.小規(guī)模納稅人本季度專票已經(jīng)超過45萬,無票收入是否能適用小規(guī)模3%征收率減免普票增值稅的優(yōu)惠(注意是無票收入) 2.如果可以適用的話,那《增值稅減免稅申報明細表》里免征增值稅項目銷售額是含稅的還是不含稅的,比如這個月無票收入含稅10000,還需要計算成不含稅的10000/1.03=9708.74嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年有一筆無票的收入好幾百萬,去年沒申報增值稅,今年補申報去年的增值稅,增值稅該如何交納呢?去年的增值稅稅率是1%,今年增值稅是免的。如果補申報是按照去年的稅率還是按照今年的稅率呢?
小規(guī)模納稅人開普票免增值稅,做的無票收入,如何申報增值稅呢,如果做了無票收入5000,免稅銷售額按5000申報還是按5000/1.03=4854.37申報呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
收到,如果開普票不免增值稅了,還是之前季度不超過45萬免增值稅,做的無票收入,是不是得價稅分離呢,免稅銷售額是不是得按不含稅的金額填呢
對的,是的,是這么做的。