你好匯算清繳之后賬上也有利潤的可以
企業(yè)上年盈利預交了所得稅,但在匯算清繳時,在未彌補了往年虧損后還是虧損造成退稅,退稅分錄怎么做?
老師您好,我一季度申報有利潤,繳納了企業(yè)所得稅,當時還沒有做匯算清繳,我上一年是有虧損的,那這樣我做完匯算清繳之后是申請退稅還是,已交稅款算作預交稅款了
本年預繳納企業(yè)所得稅多了,造成年末虧損,但匯算清繳退稅后,實際企業(yè)是有利潤的,那這樣當年可以利潤分紅嘛
2022年預繳有企業(yè)所得稅,彌補以前年度虧損了,但是年度利潤又是虧損,利潤總額是負數(shù),不想退稅,匯算清繳怎么填報呀!
老師,我們2024 年度有利潤,第四季度申報企業(yè)所得稅時繳納了企業(yè)所得稅 ,但是前年去年都是虧損的,還沒彌補完虧損,那么我來年匯算清繳時繳納的這部分會退下來嗎
老師我想問下,之前都交了社保了,然后現(xiàn)在社保要另外補一些,這樣怎么做賬,前面的賬怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅預繳申報表職工薪酬怎么填,計入成本費用那欄和實際支付的應付職工薪酬怎么填
餐飲店來的,他們購進的醬油米油青菜肉,這些入什么科目呢
兼職的員工收入是0,每月只要公司幫忙交社保,公積金。本月申報個稅的時候顯示該員工“其他不可大于收入”,應該怎么處理?可以不給他報個稅嗎?
您好,老師,銷售人員的辭退福利計入銷售費用還是管理費用?謝謝
老師,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方公司都需要交印花稅吧,我想問一下這個印花稅是以實繳的20個交還是按股權(quán)股權(quán)占比交???
老師好,企稅報表新增的實際支付給員工的工資,比對的個稅系統(tǒng)的范圍是1-9月稅屬期嗎?因為我們是這月發(fā)上月工資,當月就申報了。1月發(fā)的去年12月的工資,申報的稅屬期在去年12月,那實際支付工資是不是就要把12月的工資去掉。要不會大于個稅1-9稅屬期的數(shù)據(jù)
巨量引擎平臺的對公驗證打款,不會退回,每筆幾毛錢,這個怎么做分錄?
生育津貼一次性申報還是按產(chǎn)假月份分攤申報個稅
老師,請問下,公司現(xiàn)在沒有實際經(jīng)營了,只有法人和另外一個人員在交社保,但是固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)的攤銷還沒做完,這種情形,應該怎么處理呀