你好,你賣出去需要繳納稅款的呢。你之前不讓抵扣是什么原因呢?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,一般納稅人個(gè)體購入汽車30萬,購入時(shí)稅務(wù)局沒讓抵進(jìn)項(xiàng),直接做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在折舊13萬,要處置,賣了15萬,虧本賣的,還用交稅嗎?怎么做分錄
一般納稅人購入車輛時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在低價(jià)處置固定資產(chǎn),并繳納 銷項(xiàng)稅額怎么做分錄?固定資產(chǎn)原值70w,累計(jì)折舊17w,賣了39w,銷項(xiàng)稅額44867.26,麻煩老師幫忙寫下處置這個(gè)固定資產(chǎn)的分錄呢
老師,我們公司(一般納稅人)處置汽車一輛,購進(jìn)40萬(進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣),預(yù)計(jì)5年折舊,已折舊3年合計(jì)24萬,汽車賣了10萬,中間這個(gè)差6萬,怎么做賬呢,分錄怎么寫
老師,一般納稅人,2020年購入一臺(tái)車沒有入賬,現(xiàn)在要賣了,具體賬務(wù)分錄怎么做呢,是補(bǔ)錄入固定資產(chǎn)補(bǔ)提折舊嗎,是專票有進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)稅沒有抵扣,最后處置是按3%算銷項(xiàng)稅嗎
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
開通稅務(wù)了,發(fā)票也開了有2-3個(gè) 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶也要報(bào)稅吧?
稅務(wù)局不讓抵
公司注銷,固定資產(chǎn)一定要清理嗎
公司注銷,固定資產(chǎn)是需要清理的呢
怎么交稅,稅率是多少。殘值17萬,賣了15萬,交多少稅?
.增值稅一般納稅人銷售自己使用過的舊機(jī)動(dòng)車,屬于不得抵扣且未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減半征收增值稅。 銷售額和應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 應(yīng)納稅額=銷售額*3%/2。
這是什么時(shí)候的政策?不是應(yīng)該按3%減按2%嗎?
銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 應(yīng)納稅額=銷售額*3%/2。那個(gè)減半征收就是2%,我打快了,可能誤導(dǎo)你了,不好意思
好的謝謝!老師
不客氣,祝你一切順利的呢