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老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬主辦會(huì)計(jì),一般納稅人,外賬給代賬公司做。有筆業(yè)務(wù)不會(huì)做分錄 我們公司走公賬(0152公賬號(hào))付油票走票款(也就是虛開增值稅專票)126700元,石油公司收款,然后返還款117831元進(jìn)(1084私賬號(hào)),最后稅點(diǎn)支出8869元

老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬主辦會(huì)計(jì),一般納稅人,外賬給代賬公司做。有筆業(yè)務(wù)不會(huì)做分錄
我們公司走公賬(0152公賬號(hào))付油票走票款(也就是虛開增值稅專票)126700元,石油公司收款,然后返還款117831元進(jìn)(1084私賬號(hào)),最后稅點(diǎn)支出8869元
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬主辦會(huì)計(jì),一般納稅人,外賬給代賬公司做。有筆業(yè)務(wù)不會(huì)做分錄
我們公司走公賬(0152公賬號(hào))付油票走票款(也就是虛開增值稅專票)126700元,石油公司收款,然后返還款117831元進(jìn)(1084私賬號(hào)),最后稅點(diǎn)支出8869元
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬主辦會(huì)計(jì),一般納稅人,外賬給代賬公司做。有筆業(yè)務(wù)不會(huì)做分錄
我們公司走公賬(0152公賬號(hào))付油票走票款(也就是虛開增值稅專票)126700元,石油公司收款,然后返還款117831元進(jìn)(1084私賬號(hào)),最后稅點(diǎn)支出8869元
2022-12-21 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-21 18:14

同學(xué)你好 你做內(nèi)賬的話 只做實(shí)際的金額的費(fèi)用 退回來的不做支出哦

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 18:28

退回來的做收入,實(shí)際費(fèi)用是8869元

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 18:30

分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 18:45

內(nèi)賬退回來的為啥做收入 、

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 18:46

我公賬做了支出的

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 18:47

我公賬支出126700元

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 18:48

借應(yīng)付賬款126700,貸銀行存款126700

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 18:50

然后返回款做收入借庫存現(xiàn)金117831貸應(yīng)付賬款117831不知道對(duì)不對(duì)?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 19:02

同學(xué)你好 你要做內(nèi)賬不是嗎 內(nèi)賬是按照實(shí)際業(yè)務(wù)來的

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 19:07

可這是實(shí)際操做的呀,稅點(diǎn)支出是8869元,怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 19:12

同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 這樣

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 19:12

可銀行存款是減少了這筆款的呀,返回款進(jìn)了私賬庫存現(xiàn)金增加了,難道這個(gè)不做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 19:13

私戶賬戶增加了你做 借管理費(fèi)用 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款公戶 然后 借銀行存款私戶 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 19:15

我們的私戶規(guī)定就是庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-12-21 19:17

沒有銀行賬戶嗎 那你就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 19:20

是不是把私戶也增加到銀行賬戶?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 19:22

對(duì)的 內(nèi)賬可以錄入的

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 19:26

那我們老板規(guī)定私賬就用庫存現(xiàn)金做,公賬就用銀行存款做,這樣一目了然,不行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 19:27

同學(xué)你好 內(nèi)賬可以 你們自己說的算

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快賬用戶5603 追問 2022-12-21 19:32

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-22 08:49

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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快賬用戶5603 追問 2022-12-22 08:59

老師,你幫我看下,這樣做分錄對(duì)嗎?

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快賬用戶5603 追問 2022-12-22 09:01

圖片發(fā)送不了

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快賬用戶5603 追問 2022-12-22 09:07

借應(yīng)付賬款一石油公司117831 管理費(fèi)用一稅點(diǎn)支出8869 貸銀行存款126700 返回款:借庫存現(xiàn)金117831 貸其他應(yīng)收款一一117831

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齊紅老師 解答 2022-12-22 09:15

內(nèi)賬可以這樣做的

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同學(xué)你好 你做內(nèi)賬的話 只做實(shí)際的金額的費(fèi)用 退回來的不做支出哦
2022-12-21
你好 支出時(shí) ,借成本費(fèi)用126700,貸銀行126700 ?返款要是給單位的? 個(gè)人賬上收款? ?借其他應(yīng)收款117831 貸 營業(yè)外收入? ? ?差額不處理? ?
2023-01-26
借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸:銀行存款
借:現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用-稅費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2023-01-27
借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 借,x費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 貸,銀行存款
2022-12-17
你好;? 借主營業(yè)務(wù)成本 - 保險(xiǎn)費(fèi); 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸 其他應(yīng)付款-老板名字??
2022-12-22
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