稅負(fù)不算低的哈。這個占比,沒有公布比例哈
老師,我們是建筑裝飾行業(yè)要與甲方簽訂合同,其中有一部分是人工費(fèi),由甲方指定勞務(wù)公司轉(zhuǎn)賬支付,我們需要支付勞務(wù)公司的,企業(yè)所得稅,個人所得稅,還有增值稅和附加稅,能給解釋一下我們企業(yè)要承擔(dān)多少的稅率嗎
老師我想問一下我們是建筑服務(wù)行業(yè)的,今年到目前為止我們的增值稅稅負(fù)率在3.9%。但是我們這個月到了很多進(jìn)項(xiàng)打算在下月申報(bào)納稅的時候全部抵掉。這樣稅負(fù)率會下降到1.2%左右,這個有關(guān)系嗎
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次,但是還有結(jié)余,銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅額(比電子稅務(wù)局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應(yīng)交-增值稅(銷項(xiàng))100 主營業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸:應(yīng)交-增值稅(進(jìn)項(xiàng))10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬元。其他相關(guān)資料:計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨(dú)列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項(xiàng)稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬元。其他相關(guān)資料:計(jì)算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨(dú)列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項(xiàng)稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分校氤善芳词共槐P點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
3應(yīng)該也不算低把 ,那是材料款什么的有占比嗎
沒有所謂的占比的哈,每個項(xiàng)目都不一樣