你好,如果你是一次支付了借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后從11月份開始按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款。
對(duì)方已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,我司才發(fā)現(xiàn)所開出的銷項(xiàng)發(fā)票有誤,請(qǐng)問要怎么操作好呢?可以紅字嗎?
老師,請(qǐng)問下收入是一定匯到基本戶去嗎?
老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(fèi)(車票+餐費(fèi)+住宿費(fèi)+差旅費(fèi)補(bǔ)貼)請(qǐng)問這幾項(xiàng)都可以加計(jì)扣除么?還是說差旅費(fèi)補(bǔ)貼不可以加計(jì)扣除?
23年一筆收款分錄本來該是借銀行存款貸預(yù)收賬款,但記成借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,問了老師最終得出答案是寫分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)收賬款,然后25年匯算清繳納稅調(diào)減,不明白為什么還要納稅調(diào)減,老師說借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)只代表會(huì)計(jì)處理,調(diào)減了代表稅務(wù)處理,我還是不明白問了豆包,他說“當(dāng)出現(xiàn)借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:預(yù)收賬款這樣的調(diào)整分錄時(shí),是因前期賬務(wù)處理錯(cuò)誤,將本應(yīng)入預(yù)收賬款的款項(xiàng)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,從而影響了以前年度的利潤(rùn)。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,采用未來適用法,不進(jìn)行追溯調(diào)整,直接調(diào)未分配利潤(rùn)。所以只需25年納稅調(diào)減不需要更正23年所得稅報(bào)表不
開普票申請(qǐng)外經(jīng)證可以不預(yù)交嗎?
公司基本戶轉(zhuǎn)入一般戶1元 錢,又轉(zhuǎn)回去了,怎么入賬?應(yīng)該是開戶時(shí)測(cè)試用的
老師,我們老板用公司貸款,買了一輛車,現(xiàn)在拿回來的只有購(gòu)車發(fā)票和車輛購(gòu)置稅發(fā)票,是不是不行,還應(yīng)該有什么
薪資只有1000元,公司購(gòu)買了保險(xiǎn)的,申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要減員工個(gè)人所交部分嗎?養(yǎng)老失業(yè)兩項(xiàng)可以不填嗎?
老師 你好 我是小規(guī)模 我做收入憑證的時(shí)候我的那個(gè)增值稅是按1%還是按5%就是發(fā)票上的稅額
老師 門窗公司 請(qǐng)問鋁合金玻璃房稅務(wù)編碼是什么 要開票
微信掃碼加老師開通會(huì)員