你好 這個(gè)默認(rèn)是按照小微企業(yè)來(lái)繳稅的,100萬(wàn)以內(nèi)的利潤(rùn)是按照2.5%的
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收需要繳納的稅種是一樣的么?
請(qǐng)問老師,查賬征收的個(gè)體工商戶都繳哪些稅
老師,請(qǐng)問下個(gè)體工商戶查賬征收,按什么稅率來(lái)繳稅----郭老師
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶查賬征收的經(jīng)營(yíng)所得稅按照什么比例交稅?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶核定征收是按什么稅率來(lái)繳稅?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
老師,對(duì)方公司已注銷,未支付對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
無(wú)票支出的辦公費(fèi)用,款項(xiàng)已付,是計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入預(yù)付賬款
老師,員工的個(gè)稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個(gè)嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),請(qǐng)問做賬是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開票的時(shí)候遇到這個(gè),請(qǐng)問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個(gè)充電站工程未審價(jià),雖已運(yùn)營(yíng), 那投入額按暫估的算嗎?
不是按照五級(jí)超額累進(jìn)稅率來(lái)算的嗎。應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)
不是的,是有優(yōu)惠政策的,你說(shuō)的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)人所得稅是沒錯(cuò),但是有對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠政策的
我問得就是個(gè)體戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得阿,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,查賬征收
你不享受優(yōu)惠政策的話, 應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費(fèi)用及損失 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 級(jí)數(shù) 應(yīng)納稅所得額(含稅) 應(yīng)納稅所得額(不含稅) 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)30,000元的部分 不超過(guò)28,500元的部分 5 0 2 超過(guò)30,000元到90,000元的部分 超過(guò)28,500元至82,500元的部分 10 1500 3 超過(guò)90,000元至300,000元的部分 超過(guò)82,500元至250,500元的部分 20 10,500 4 超過(guò)300,000元至500,000元的部分 超過(guò)250,500元至390,500元的部分 30 40,500 5 超過(guò)500,000元的部分 超過(guò)390,500元的部分 35 65,500
如果享受優(yōu)惠政策呢
不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收個(gè)人所得稅。 理論上來(lái)講,相當(dāng)于是2.5%的