你好 這個(gè)默認(rèn)是按照小微企業(yè)來繳稅的,100萬以內(nèi)的利潤(rùn)是按照2.5%的
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收需要繳納的稅種是一樣的么?
請(qǐng)問老師,查賬征收的個(gè)體工商戶都繳哪些稅
老師,請(qǐng)問下個(gè)體工商戶查賬征收,按什么稅率來繳稅----郭老師
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶查賬征收的經(jīng)營(yíng)所得稅按照什么比例交稅?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶核定征收是按什么稅率來繳稅?
老師好 季度報(bào)增值稅的想問一個(gè)問題 一季度有一筆收入按未開票收入報(bào)了收入 二季度這筆收入要求補(bǔ)開發(fā)票 想問 這筆收入在二季度報(bào)稅的話 是不是重復(fù)報(bào)稅了呢?
請(qǐng)問老師,工資申報(bào)也叫個(gè)稅申報(bào)嗎?有幾個(gè)臺(tái)階???滿10萬之后個(gè)稅怎么扣,老板2個(gè)廠,都在發(fā)工資,但是只有一個(gè)廠在幫他交金,這樣沒有問題吧
董孝斌老師,請(qǐng)問做了2年的員工,因?yàn)楣ぷ魇д`做壞產(chǎn)品被開除,廠里需要支付他賠償金嗎?這個(gè)賠償金怎么給,是上海最低工資一個(gè)月?
董孝斌老師:是勾選入賬確認(rèn), 這個(gè)操作后供應(yīng)商也不能隨意紅沖普通發(fā)票了,是我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,好像入賬了,代賬會(huì)計(jì)有權(quán)限代我操作(叫什么忘了,就是撤銷入賬的意思)
之前學(xué)的辦理注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照我去試了一下,找不到相關(guān)界面怎么辦呢?
老師,由于人手不夠,公司業(yè)務(wù)外請(qǐng)人員幫忙,但沒有簽合同,請(qǐng)問這個(gè)款怎么給他們呢支付,他們需要開具什么發(fā)票
老師您好!2024年代扣代繳累計(jì)金額和匯算清繳金額不一致如何解決
旅行社代訂的機(jī)票應(yīng)該包括服務(wù)費(fèi),放到差旅費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
登錯(cuò)了一筆業(yè)務(wù)怎么辦
旅行社代訂的機(jī)票應(yīng)該包括服務(wù)費(fèi),放到差旅費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
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不是按照五級(jí)超額累進(jìn)稅率來算的嗎。應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)
不是的,是有優(yōu)惠政策的,你說的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)人所得稅是沒錯(cuò),但是有對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠政策的
我問得就是個(gè)體戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得阿,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,查賬征收
你不享受優(yōu)惠政策的話, 應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費(fèi)用及損失 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 級(jí)數(shù) 應(yīng)納稅所得額(含稅) 應(yīng)納稅所得額(不含稅) 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過30,000元的部分 不超過28,500元的部分 5 0 2 超過30,000元到90,000元的部分 超過28,500元至82,500元的部分 10 1500 3 超過90,000元至300,000元的部分 超過82,500元至250,500元的部分 20 10,500 4 超過300,000元至500,000元的部分 超過250,500元至390,500元的部分 30 40,500 5 超過500,000元的部分 超過390,500元的部分 35 65,500
如果享受優(yōu)惠政策呢
不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收個(gè)人所得稅。 理論上來講,相當(dāng)于是2.5%的