你好; 意思是不含稅來 支付租金 ;個人不會開票給你嗎?? ?房產(chǎn)稅是個人來繳納的?

甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷售商品、和提供服務(wù)(經(jīng)營租賃除外)均為企業(yè)的主營業(yè)務(wù),都符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn),不考慮其他因素。 2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項: (4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2x19年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊/20 000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用65 000元。經(jīng)計算,當月確認房費、餐飲等服務(wù)含稅收入424 000元,增值稅稅率6%,全部存入銀行。 老師,求解會計分錄
請問老師,我家物業(yè)公司每個月給酒店返租業(yè)主支付租金一直都是通過個人銀行轉(zhuǎn)賬支付的,也沒有發(fā)票,但因為無錢支付租金被業(yè)主起訴至法院強制扣款,這筆錢吧,能要求業(yè)主開發(fā)票回來給我們公司做賬嗎?不開發(fā)票的話,又該如何做賬?目前只有法院的票據(jù),該如何做賬?
老師 我們酒店租個人業(yè)主的公寓來做酒店客房,每月支付的租金都是扣除稅金之后的 這種情況下房產(chǎn)稅還需要計提嗎 業(yè)主是否需要向酒店提供房產(chǎn)稅發(fā)票
請問老師我們是一家一般納稅人酒店,下面有出租出去的店鋪,收的這些店鋪的水電費都是按簡易計征的,每個月這部分的增值稅都交了的,這部分是沒有抵扣進項的,請問這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎,因為最近專管員說下面店鋪這部分產(chǎn)生的金額要我們從進項里減出來,是要這樣處理的嗎
您好老師。我們是一家酒店管理公司,和業(yè)主簽訂了房屋租賃托管合同,按照浮動收益給業(yè)主收益費,沒有給業(yè)主申報個人所得稅。又和一家酒店簽訂了托管協(xié)議。酒管公司應(yīng)該給托管的酒店開具什么發(fā)票,業(yè)主需要提供發(fā)票給我們酒管公司嗎。
増量留抵退稅款公式怎么又有 1、増量留抵稅額*進項構(gòu)成比例*100% 2、増量留抵稅額*進項構(gòu)成比例*60% 什么情況下乘60%?什么時候乘100%呀,老師
從個人手中買樹苗,盆栽,個人代開發(fā)票,項目名稱選啥?
正常醫(yī)保開通是開這三個嗎?
像稅務(wù)要求增值稅稅負達到2的話……有什么方法?只有少勾選進項嗎
高新研發(fā)加計扣除輔助賬該做哪些東西
補繳了24年的企業(yè)所得稅,請問怎么做賬?
企業(yè)有2個賬戶,一個人美元的,回單寫的美元賬戶給中國這個轉(zhuǎn)款,分錄怎么寫,賬上一直沒體現(xiàn)美元賬戶,
老師,我把個人備用金每一年的都導出來了,怎么操作合并在一起?
公司沒有實繳注冊資本,只有從股東借款!這樣有風險么,風險大么?
老師,我問下10月份社保不差,補差的金額里有一部分是公司部分的,但是由該員工承擔了,我申報個稅怎么申報呢,個稅里只有養(yǎng)老,失業(yè)和醫(yī)療
當時談好,是由酒店這邊代扣代繳,所以支付房租時就把稅款扣除了 但是這個稅目前還沒有去繳納
你好;? ? ?你電子稅務(wù)局趕緊去 稅源采集在去報即可? ?