尊敬的學員您好!可以把完整題目提供一下嗎
老師,你好,為什么題要減600
600為什么要減去未確認融資費用攤銷?
老師,第三問,凈利潤為什么要調(diào)整那個600和600/40
第三題,處置的損益租金35加上620處置收入減去600成本,加一個40是沖銷回來的成本,為什么還要減一個40?
加上600知道 為什么減去600?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
剛才少傳了一頁,老師
尊敬的學員您好!這里是使用權(quán)益法需要按調(diào)整后的凈利潤確認投資收益。
固定資產(chǎn)(無形資產(chǎn))在交易發(fā)生當期, 調(diào)整后的凈利潤=賬面凈利潤—(資產(chǎn)售價—資產(chǎn)成本)+(資產(chǎn)售價—資產(chǎn)成本)/ 預計使用年限
老師,甲也沒把土地使用權(quán)賣給丙公司???
是長期股權(quán)投資,相當于把無形資產(chǎn)賣了,你看分錄,相當于處置
明白了老師,老師這個700哪來的啊
老師,這個700怎么來的
尊敬的學員您好!平臺規(guī)則一問一答,謝謝理解! 減少4000*20%
尊敬的學員您好!平臺規(guī)則一問一答,謝謝理解!