額嗯,可以更正申報(bào)的哈
老師好,10月份個(gè)人所得稅申報(bào)錯(cuò)了,11月能從新申報(bào)十月份的改過來嗎
如果11月份報(bào)10月個(gè)稅時(shí)把一個(gè)人的報(bào)錯(cuò)了,要多交個(gè)稅,那現(xiàn)在12月份能更改嗎?
如果11月份報(bào)10月個(gè)稅時(shí)把一個(gè)人的報(bào)錯(cuò)了,要多交個(gè)稅,那現(xiàn)在已經(jīng)12月份能更改嗎?怎么更改?
11月份的垃圾稅現(xiàn)在如果金額申報(bào)錯(cuò)了?但是已經(jīng)申報(bào)成功,可以在系統(tǒng)里更改嗎?在哪個(gè)頁(yè)面更改呀?
個(gè)稅之前申報(bào)錯(cuò)誤了,可以更正嗎?6-11月份的個(gè)稅少報(bào)了,現(xiàn)在12月份可以更改嗎?所在地安徽合肥
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
可以更換人員嗎?那個(gè)錯(cuò)的人已經(jīng)采集了咋辦?
采集了的,劃入非正常就是了
這是什么意思??
采集了這個(gè)人11月份不用零申報(bào)嗎?
是的。采集了這個(gè)人11月份不用零申報(bào)
上面那個(gè)是什么意思?
這個(gè)不用管他的哈
報(bào)錯(cuò)的這個(gè)人弄成非正常的日期最好選多少號(hào)?
就是入職當(dāng)月就非正常
入職日期是2022.11.1號(hào),非正常日期太長(zhǎng)了,s局會(huì)不會(huì)查,說入職那么久怎么沒工資??
沒事的呀,本來就是錯(cuò)的
這是什么意思?
這個(gè)是怎么彈出的呢?
點(diǎn)確定也申報(bào)不了
這個(gè)是怎么彈出的呢?
點(diǎn)發(fā)送申報(bào)
這個(gè)人沒有申報(bào)的呀
錯(cuò)的那個(gè)人刪除了
那就是系統(tǒng)的問題了。你檢查看是否真的刪除了