你好 銷項(xiàng)稅額=80*13%%2B45.2/1.13*13%%2B77.27*(1%2B10%)/(1-15%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=6.5 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-4.1
1.計(jì)算題 某日化企業(yè)甲(增值稅一般納稅人)2019年7月生產(chǎn)和銷售日化品的情況如下: (1)從國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)日化產(chǎn)品的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為200萬(wàn)元,稅金34萬(wàn)元。將上述購(gòu)進(jìn)原材料的50%委托日化企業(yè)乙生產(chǎn)高檔化妝品,取得了日化企業(yè)乙開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的加工費(fèi)8萬(wàn)元,含日化企業(yè)乙為加工該化妝品代墊的輔料0.3萬(wàn)元。 (2)銷售應(yīng)稅自產(chǎn)高檔化妝品取得不含稅銷售額800萬(wàn)元,銷售普通護(hù)膚品取得不含稅銷售額40萬(wàn)元。 (3)將自產(chǎn)的一批高檔化妝品作為禮品贈(zèng)送給某單位,該化妝品無(wú)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià)格,已知該化妝品的生產(chǎn)成本為30萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為5%。(化妝品消費(fèi)稅的稅率為30%) 要求:(1)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (3)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅售額100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,4月5日,向某單位銷售化妝品,一批開具普通發(fā)票,取得含稅額11.7萬(wàn)元,計(jì)算該化妝品廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅額。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月25日向甘大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額35萬(wàn)元;8月30日向甘單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得銷售額45.2萬(wàn)元。計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。化妝品的適用稅率為30%。
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù):*(1)從甲企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元;從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)10萬(wàn)元生產(chǎn)用標(biāo)簽,取得增值稅普通發(fā)票。。(2)銷售高檔化妝品給某商場(chǎng),取得含稅銷售收入200萬(wàn)元;銷售普通護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬(wàn)元。(3)將新研制的一批高檔化妝品贈(zèng)送給客戶,成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率四.1.(5)為5%,該新型高檔化妝品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。要求:請(qǐng)計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的消費(fèi)稅
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(wù):1)從甲企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元;從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)10萬(wàn)元生產(chǎn)用標(biāo)簽,取得增值稅普通發(fā)票(2)銷售高檔化妝品給某商場(chǎng),取得含稅銷售收入200萬(wàn)元;銷售普通護(hù)膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬(wàn)元。。(3)將新研制的一批高檔化妝品贈(zèng)送給客戶,成本20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率四.1.(5)為5%,該新型高檔化妝品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格要求:請(qǐng)計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)納的增值稅和應(yīng)納的消費(fèi)稅。
個(gè)體工商戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),有一個(gè):是否均在綜合所得中扣除,選是,還是否。這個(gè)老板每個(gè)月有八千多的工資,另外還交個(gè)人所得稅。
財(cái)務(wù)軟件中,本年的應(yīng)交稅費(fèi)總額怎么查
老師,待處理資產(chǎn)損益科目在資產(chǎn)負(fù)債表中哪里體現(xiàn)?
老師,我們應(yīng)付職工工資貸方有9萬(wàn)是去年未發(fā)放工資,然后今年因?yàn)槔习鍝Q公司,在另外一個(gè)公司發(fā)放工資了,我們?cè)谄髽I(yè)所得稅表應(yīng)該怎么填寫
老師好,受益人備案那個(gè)受益人一般填寫誰(shuí),不填寫有啥后果,請(qǐng)勿重復(fù)接單
這個(gè)題從原本的三年改成了四年,但是我劃問(wèn)號(hào)的地方我看不懂,為什么這里是??1/4,不是像現(xiàn)金結(jié)算的股份支付一樣,分別??3/4,和4/4
老師,您好,離職補(bǔ)償金要交個(gè)稅嗎
計(jì)入銷售費(fèi)用中的人工費(fèi),最后是不是利潤(rùn)表中的銷售費(fèi)用中反應(yīng)出來(lái)?
個(gè)稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫
老師,二季度老師,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件二季度資產(chǎn)負(fù)債表比申報(bào)的二季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款少了48000,怎么查找是哪個(gè)?有個(gè)5月收款的金額48000,也是正常的啊