同學(xué)你好 1、關(guān)稅=500*0.08=40萬元
.某服裝公司為增值稅一般納稅人。5月從國外進(jìn)口一批服裝面料,海關(guān)審定的完稅價格為50萬元,該批服裝布料分別按5%和13%的稅率向海關(guān)繳納關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。該批服裝布料當(dāng)月加工成服裝后全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入100萬元。計算該服裝公司應(yīng)納增值稅稅額。
某服裝公司為增值稅一般納稅人。5月從國外進(jìn)口一批服裝面料,海關(guān)審定的完稅價格為50萬元,該批服裝布料分別按5%和13%的稅率向海關(guān)繳納關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅該批服裝布料當(dāng)月加工成服裝后全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入100萬元。計算該服裝公司應(yīng)納增值稅
某貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人。2019年6月份從國外進(jìn)口一批服裝面料,海關(guān)審定的完稅價格為100萬元,該批服裝布料分別按5%和13%稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批服裝面料當(dāng)月加工成服裝后在國內(nèi)售出了大部分,取得銷售收人160萬元(不含增值稅),同時支付運輸費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費3萬元,稅款0.27萬元。要求:(1)計算該公司當(dāng)月進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅額;(2)計算該公司當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額;(3)計算該公司當(dāng)月國內(nèi)銷售應(yīng)繳納的增值稅額。
甲進(jìn)出口公司本年1月進(jìn)口白酒1800噸,關(guān)稅完稅價格為12000萬元,關(guān)稅稅率為30%。要求:(1)計算甲公司的應(yīng)納進(jìn)口關(guān)稅,(2)計算甲公司進(jìn)口應(yīng)稅消費品的組成計稅價格;(3)計算甲公司進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)納消費稅;(4)計算甲公司進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)納增值稅。
某公司為增值稅一般納稅人。2019年8月,該公司進(jìn)口服裝一批。關(guān)稅完稅價格500萬元,關(guān)稅稅率8%。要求:計算該公司進(jìn)口該批服裝應(yīng)繳納的關(guān)稅、組成計稅價格及進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅。
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進(jìn)項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
2、組成計稅價格=500+40=540 3、增值稅=540*0.13=70.2