你好,收到發(fā)票的情況下本來就是計入? 長期待攤費用? 科目核算,然后完工之后按月攤銷
我們 公司房租金額比較大,需要待攤,支付房租且本月收到增值稅專用發(fā)票是:借:長期待攤費用80871.68 借:應交增值稅-進項稅4043.58 貸:銀行存款84915.26 本月攤銷:借:管理費用-房租26957.23 貸:長期待攤費用26957.23 是這個思路吧
老師你好!這張集成吊頂?shù)陌l(fā)票能計入長期待攤費用嗎? 分錄: 借:長期待攤費用13097.35 應交稅費/應交增值稅/進項稅1702.65 貸:應付賬款14800 等辦公樓裝修完成再攤銷,謝謝!
老師 辦公樓裝修 先支付25%的進度款 能不能先計入:借:長期待攤費用-裝修費 應交稅費-應交增值稅( 進行稅額) 貸:銀行存款 到最后竣工結算 在進行攤銷
老師 辦公樓裝修 先支付25%的進度款,已收到25%的發(fā)票 能不能先計入:借:長期待攤費用-裝修費 應交稅費-應交增值稅( 進行稅額) 貸:銀行存款 到最后竣工結算 在進行攤銷
老師,付款后只收到了部分發(fā)票,我只能做收到金額的進項稅嗎?實付廠房(廠房是租的)裝修款150000元,收到發(fā)票111398元,其中增值稅1162.36元,我只能做:借:長期待攤費用 148837.64 應交增值稅-進項稅額 1162.36 貸:銀行存款 150000
個體工商戶需要申報工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關財務文件,應該是讓我說明B公司能夠達到?jīng)_抵條件,實際沒有達到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務局讓我就沖抵行為提供相關文件。 請問提供哪些文件
申報員工個稅的時候,哪個任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報工資,干了一個月的話,要發(fā)8000,我申報的時候可以選前一個月嗎?這樣在累計扣除的時候能累計扣除一萬嗎?
有一張進項發(fā)票項目名稱備注錯了 ,不符合那個項目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請問我們賣供應商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應付下個月的房租和本月應付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?