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我們 公司房租金額比較大,需要待攤,支付房租且本月收到增值稅專用發(fā)票是:借:長期待攤費用80871.68 借:應(yīng)交增值稅-進項稅4043.58 貸:銀行存款84915.26 本月攤銷:借:管理費用-房租26957.23 貸:長期待攤費用26957.23 是這個思路吧

2020-12-26 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-26 09:42

你好是的,可以這么做。

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快賬用戶4226 追問 2020-12-26 09:49

謝謝老師,還有我們公司訂做的袋子,金額3000多,直接記費用吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-26 09:52

你好,這個是用在哪里的?

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快賬用戶4226 追問 2020-12-26 09:57

我們自己品牌產(chǎn)品定制的袋子,帶我log的

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齊紅老師 解答 2020-12-26 09:58

可以直接作銷售費用的。

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快賬用戶4226 追問 2020-12-26 10:12

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-26 10:13

不用客氣的,工作愉快。

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快賬用戶4226 追問 2020-12-26 10:31

老師公司采購2臺組裝電腦,買的配件,如果分不清怎么分配,就按付款金額記固定資產(chǎn),平均分配

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齊紅老師 解答 2020-12-26 10:35

你好,可以這么做的。

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你好是的,可以這么做。
2020-12-26
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
2022-08-11
你好,廠房租金支付的時候還未開發(fā)票,分錄是 借:預付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候 借:長期待攤費用, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), ??貸:預付賬款 按月攤銷的時候 ?借:管理/制造費用 貸:長期待費用
2021-03-24
你好,這里是應(yīng)付賬款才對吧
2023-08-22
同學你好 這個可以的
2024-03-27
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