你好;? 為了銷售發(fā)生的; 你就歸集到一筆去; 借銷售費(fèi)用-? ? 稅費(fèi)支出貸銀行存款; 匯算調(diào)增??
我公司是已對(duì)外出租工程物資為主,和對(duì)方企業(yè)簽訂租賃合同租期是180天,因?yàn)閷?duì)方工期延誤,物資使用期限超過(guò)了180天,按照合同約定對(duì)方應(yīng)賠付給我公司100萬(wàn)左右的賠償金, 請(qǐng)問(wèn)收到賠償金,我會(huì)計(jì)分錄如何寫,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎? 另外需要給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票嗎。
我是乙方企業(yè),現(xiàn)在農(nóng)民工工資95萬(wàn)由甲方代付,代付工資95萬(wàn)這部門費(fèi)用乙方還要開(kāi)票9%的專票給甲方,乙方又沒(méi)收到95萬(wàn)款項(xiàng)!請(qǐng)問(wèn)老師,會(huì)計(jì)要如何處理這筆業(yè)務(wù)(分錄怎么做)?增值稅企業(yè)所得稅及農(nóng)民工個(gè)稅怎么處理?
你好 老師 我們21年給境外付了一筆發(fā)生在境內(nèi)的審核服務(wù)費(fèi) 今年稅務(wù)局讓我們補(bǔ)繳增值稅及企業(yè)所得稅 想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
我方為境外非居民企業(yè)代繳增值稅和企業(yè)所得稅,合同約定這些費(fèi)用由我方承擔(dān),怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要做幾筆會(huì)計(jì)分錄
#提問(wèn)#老師7月份支付歐盟認(rèn)證費(fèi)7000,到了10月份稅務(wù)局通知讓交代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,這個(gè)稅應(yīng)該是為對(duì)方國(guó)外取得收入代繳的,但對(duì)方不承擔(dān),所以這個(gè)款只好我們自己承擔(dān)了,問(wèn)一下,怎么計(jì)提和支付時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫,麻煩老師給寫一下吧,謝謝!
老師發(fā)我一份水果采購(gòu)合同的模板吧
老師,租賃行業(yè),收進(jìn)來(lái)的押金包含租金一起的,租金當(dāng)時(shí)還沒(méi)有辦法確定是多少,要退的時(shí)候才能確定,這樣收到押金,和退押金的時(shí)候該怎么做賬
老師這個(gè)是電子稅務(wù)局發(fā)過(guò)來(lái)的一個(gè)通知,說(shuō)是要給我們返錢是嗎?2月份發(fā)的但是今天才看到,辦理期限是6月2日 這稅務(wù)局還休息了,6月2日辦不了這個(gè)錢還能退了嗎?還有這個(gè)錢我們可以去申請(qǐng)退嗎?
公司大額轉(zhuǎn)賬到員工工資卡上,并開(kāi)有相應(yīng)發(fā)票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)去年暫估的成本是27萬(wàn) 現(xiàn)在收到34萬(wàn)的票,這樣是需要退稅嗎?匯算清繳需要調(diào)整哪里
這道大題是分析問(wèn)題并改,想問(wèn)一下第三問(wèn),綠色圈的是我改的,這樣改對(duì)嗎
老師,端午安康!請(qǐng)問(wèn)老師,工作證明的公司成立時(shí)間比上班的日期晚,兩個(gè)不相符,但數(shù)據(jù)采集又通過(guò)了,這個(gè)怎么辦???可以更改嗎?改成另外一個(gè)公司,因?yàn)橛袃杉夜荆沐e(cuò)了
本年利潤(rùn)是怎么出來(lái)的
老師,今年的業(yè)務(wù)給的是2023年4月的定額發(fā)票,能用嗎
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。怎么做?
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能詳細(xì)一點(diǎn)嗎能詳細(xì)一點(diǎn)嗎
你好;? ???借銷售費(fèi)用-? ? 稅費(fèi) 支出貸銀行存款;? 意思等著你次年匯算的時(shí)候 到時(shí)調(diào)整處理? ?匯算調(diào)增??
我們已經(jīng)匯款了
借成本費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款, 借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)~代扣增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款
這樣做對(duì)嗎
你好; 支付了的時(shí)候 由于是你公司承擔(dān); 你 不會(huì) 叢支付的 款項(xiàng)扣除; 你直接做 :? 借銷售費(fèi)用-? ? 稅費(fèi) 支出貸銀行存款;??等著匯算調(diào)增即可??
你們每個(gè)老師說(shuō)的都不一樣,我也是比較迷糊
你好;這個(gè)是 屬于你們? 雙方約定來(lái) 你公司承擔(dān) ; 你們 是算是為了銷售發(fā)生的部分支出;? 可以歸集到? ?銷售費(fèi)用去; 匯算調(diào)整? ??
我們是購(gòu)入方
你好;? 你是購(gòu)買什么貨物還是服務(wù) ??? ?
購(gòu)入特許權(quán)使用費(fèi)
你好;? 我還以為你們是銷售什么業(yè)務(wù)的? ;? 那你購(gòu)入承擔(dān)的稅費(fèi) 一起計(jì)入 成本或者費(fèi)用去 ;? ? ; 一起計(jì)入 ;? 就不單獨(dú)體現(xiàn)這部分承擔(dān)的稅費(fèi)了? ?
我們支付給對(duì)方10萬(wàn),對(duì)方給我們開(kāi)具10萬(wàn)的發(fā)票,您的意思是我需要借相關(guān)成本費(fèi)用(10萬(wàn)+代繳的增值稅,企業(yè)所得稅嗎)
這樣好像說(shuō)不通吧
你好;? 為了取得 特許權(quán)使用權(quán) 而發(fā)生的這部分稅費(fèi) ; 可以計(jì)入成本 去的 ;? 對(duì)方開(kāi)的是形式發(fā)票的??
對(duì)方只給我們開(kāi)具他收到的10萬(wàn)發(fā)票,稅金不加在里面
你好; 稅金和你實(shí)際的金額一起來(lái)計(jì)入 ; 只是 稅金部分沒(méi)有票據(jù) ;你用銀行回單來(lái)證明 ;到時(shí)沒(méi)有合理的形式發(fā)票; 匯算還得調(diào)整的?