你好,這個(gè)是你作為購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方給你開(kāi)了紅字信息表的。
老師,上個(gè)月開(kāi)票將銷(xiāo)售電的發(fā)票開(kāi)成了水刺無(wú)紡布,我在這個(gè)月需要沖紅了,然后我已經(jīng)沖紅了是不是直接開(kāi)張對(duì)的發(fā)票。然后做分錄一正一負(fù)就可以了?
我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡(jiǎn)易計(jì)稅未開(kāi)具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎,然后這個(gè)月紅沖后再在未開(kāi)發(fā)票欄填正數(shù)沖回
老師,第二十欄紅沖的那欄,我這個(gè)月賣(mài)了一批貨當(dāng)時(shí)做的銷(xiāo)售分錄并開(kāi)具了專(zhuān)票,客戶這個(gè)月退回了,我做了一個(gè)負(fù)數(shù)分錄并紅沖了這張發(fā)票,這個(gè)月在報(bào)稅前就一正一負(fù)的沖掉了還用填寫(xiě)這一項(xiàng)嗎?20欄的
老師,去年12月開(kāi)錯(cuò)了一張專(zhuān)用發(fā)票,備注欄寫(xiě)錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開(kāi)了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
老師,我們這個(gè)月銷(xiāo)售只有16萬(wàn)多,但是這個(gè)月紅沖了一張上個(gè)月開(kāi)的20萬(wàn)的發(fā)票,匯總就是負(fù)數(shù)了,那資產(chǎn)負(fù)債表也填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒(méi)有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒(méi)有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類(lèi)計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開(kāi)始租的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年又要開(kāi)始交租金了,我司想讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買(mǎi)這個(gè)設(shè)備,然后再賣(mài)給我公司,我公司再賣(mài)給人家單位,這樣子需要繳納多少錢(qián)稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣(mài)花的稅比較少?
老師,剛才我表述的有問(wèn)題不好意思,我是想問(wèn),如果我司購(gòu)買(mǎi)了也收到進(jìn)項(xiàng)票了,我們又不想要了,還沒(méi)有來(lái)及抵扣然后給銷(xiāo)售方退回去了,是不是不用操作什么,這個(gè)20項(xiàng)是指我如果已經(jīng)用這張票抵扣了,然后做轉(zhuǎn)出填寫(xiě)20欄里是不是
你們單位沒(méi)有抵扣的情況下,不用填寫(xiě)的 發(fā)票直接給對(duì)方了,你增值稅不需要申報(bào)了。
哦哦,明白了,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。