學(xué)員你好,銀行余額=150+2-10+5=147
甲公司2019年12月31日銀行存款日記賬的余額為560萬元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為850萬元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達賬項(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600萬元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450萬元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480萬元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費40萬元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。
編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表某企業(yè)2×20年12月31日銀行存款日記賬的余額為750萬元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為1040萬元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達賬項:(1)該企業(yè)收到客戶寄來的轉(zhuǎn)賬支票810萬元,且已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)該企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費660萬元,且已登記銀行存款減少,但銀行尚未記賬。(3)該企業(yè)委托銀行代收貨款690萬元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知。(4)銀行代企業(yè)支付水電費250萬元,銀行已登記企業(yè)銀行存款減少,但企業(yè)未收到銀行付款通知。
2、甲公司2018年12月31日銀行存款日記賬的余額為540萬元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為830萬元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達賬項:(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600萬元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450萬元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480萬元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費40萬元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。要求填制如下銀行存款余額調(diào)節(jié)表
2021年9月30日,某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為300萬元,收到銀行對賬單的余 額為387萬元,經(jīng)逐筆核對,該企業(yè)存在以下記賬差錯及未達賬項,將現(xiàn)金存入銀行25 萬元,會計人員誤記為52萬元;銀行為企業(yè)代付電話費6萬元,但企業(yè)未接到銀行付款 通知,尚未入賬,企業(yè)已開出轉(zhuǎn)賬支票120萬元,但持票人尚未到銀行支取款項。9月30 日調(diào)節(jié)后的銀行存款余額為( )萬元。 求計算過程解析
月末,企業(yè)收到銀行對賬單,進行銀行存款核對其中,企業(yè)銀行存款日記賬余額為848000元,銀行對賬單余額為974000元。發(fā)現(xiàn)有以下幾筆未達賬項:①銀行已入賬托收貨款148400元,企業(yè)尚未入賬。.②銀行已付電費2400元,企業(yè)未記減少。③企業(yè)已存入轉(zhuǎn)賬支票62000元,銀行尚未入賬。④企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票44000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),銀行尚未入賬。要求:根據(jù)以上資料編制“銀行存款余額周節(jié)表”。銀行存款余額調(diào)節(jié)表年月單位企業(yè)銀行存款日記賬余額加:減:調(diào)節(jié)后的余額:銀行對賬單余顫:加:加:減:。調(diào)節(jié)后的余額
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,