同學(xué)你好 是新準(zhǔn)則嗎
1)收到上級市財政撥入的專用基金(糧食風(fēng)險基金)50 000元,款項已存入在某商業(yè)銀行開設(shè)的糧食風(fēng)險基金財政專戶。 2)市財政按規(guī)定動用一股公共預(yù)算結(jié)余資金購買有價證券100000元。 3)以前年度用一般公共預(yù)算結(jié)余購買的有價證券到期兌付本息103000元,其中:本金100000元,利息收入3000元,收回本金,存入國庫存款。 4)某市財政總預(yù)算會計發(fā)生如下業(yè)務(wù) 1同意甲縣財政申請,臨時借用一股公共預(yù)算款項150000元。 ②在財政體制結(jié)算中,年終計算出所屬乙縣財政應(yīng)上解本市財一般公共預(yù)算款項500000元。 ③在財政體制結(jié)算中,將借給所屬甲縣的款項150 000元轉(zhuǎn)作對該縣的補助支出。
某省政府財政發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請做出該省財政總預(yù)算會計核算(1)年末,某省政府財政經(jīng)對賬確認(rèn)省級預(yù)算單位尚未使用的國庫集中支付結(jié)余資金500 00元,其中一般公共預(yù)算200 000元 政府性基金預(yù)算300 000元(2)某省財政收到國庫報來的預(yù)算收入日報表,列示本日一般公共預(yù)算本級收入100 000元、政府性基金預(yù)算本級收入50 000元、國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入60 000元。 (3)向所屬市級財政轉(zhuǎn)貸國際金融組織轉(zhuǎn)貸款2 000 000元 (4)償還5年期地方政府一般債券本金50 000 000元。
10月23日根據(jù)用款計劃預(yù)撥給市教育局一般公共預(yù)算經(jīng)費180000元?;痤A(yù)算本級收入的余額340000元全部轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 5、題目4中預(yù)撥給市教育局的一般公共預(yù)算經(jīng)費轉(zhuǎn)列預(yù)算支出100000元 四、某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(只寫出財務(wù)會計的業(yè)務(wù)處 收回80 000元。 “理)
三、某市財政局202X年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)1、7月3日有之前用政府性基金預(yù)算結(jié)余購買的國債到期,收回本金50000元,利息8000元。2、7月20日收到水利部門交回多余的預(yù)撥經(jīng)費18000元。3、8月12日通過一般預(yù)算支出安排糧食風(fēng)險基金450000元,i以補充糧食風(fēng)險基金的數(shù)額,款項已轉(zhuǎn)入財政專戶。4、年終,將預(yù)撥的各項經(jīng)費850000元全部轉(zhuǎn)列一般預(yù)算支出。5、年終,將本年一般公共預(yù)算本級收入余額980000元和政府性基金預(yù)算本級收入的余額340000元全部轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
1、7.3日有之前用政府性基金預(yù)算結(jié)束結(jié)余購買的國債到期,收回本金50000元,利息8000元。 2、7月20日收到水利部門交回多余的預(yù)撥經(jīng)費 18 000元。 3、8月12日通過一般預(yù)算支出安排糧食風(fēng)險基金 450 000元, 1以補充糧食風(fēng)險基金的數(shù)額,款項己轉(zhuǎn)入財政專戶。 4、年終,將預(yù)撥的各項經(jīng)費 850 000 元全部轉(zhuǎn)列一般預(yù)算支出。 5、年終,將本年一般公共預(yù)算本級收入余額980 000 元和政府性 。1基金預(yù)算本級收入的余額 340 000 元全部轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 元 四:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(只寫出財務(wù)會計的業(yè)務(wù)處 0,
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢