尊敬的學(xué)員您好!資料不完整,沒辦法做
2.某市財政發(fā)生2020年12月31日年終結(jié)賬發(fā)生預(yù)算結(jié)余業(yè)務(wù),其中收入類項目余額如下: 一般公共預(yù)算本級收入為50000元,上解收入-- 般預(yù)算70000元, 上解支出--一般預(yù)算存款80000元,調(diào)入資金一-般預(yù)算100000元,調(diào)入資金--基金預(yù)算200000元。 要求:結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)般預(yù)算的各項收入科目,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
202X年度業(yè)務(wù)如下:1、2月12日,財政局根據(jù)收到國庫報來“預(yù)算收入日報表”及“繳款書”等原始憑證,列示當(dāng)日市級一般公共預(yù)算收入為530000元。2、3月28日,財政局向上級財政上解一般預(yù)算收入資金240000元。3、5月5日用一般公共預(yù)算結(jié)余資金購買國債300000元。4、10月23日根據(jù)用款計劃預(yù)撥給市教育局一般公共預(yù)算經(jīng)費180000元。5、題目4中預(yù)撥給市教育局的一般公共預(yù)算經(jīng)費轉(zhuǎn)列預(yù)算支出100000元收回80000元。
10月23日根據(jù)用款計劃預(yù)撥給市教育局一般公共預(yù)算經(jīng)費180000元?;痤A(yù)算本級收入的余額340000元全部轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 5、題目4中預(yù)撥給市教育局的一般公共預(yù)算經(jīng)費轉(zhuǎn)列預(yù)算支出100000元 四、某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(只寫出財務(wù)會計的業(yè)務(wù)處 收回80 000元。 “理)
三、某市財政局202X年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)1、7月3日有之前用政府性基金預(yù)算結(jié)余購買的國債到期,收回本金50000元,利息8000元。2、7月20日收到水利部門交回多余的預(yù)撥經(jīng)費18000元。3、8月12日通過一般預(yù)算支出安排糧食風(fēng)險基金450000元,i以補充糧食風(fēng)險基金的數(shù)額,款項已轉(zhuǎn)入財政專戶。4、年終,將預(yù)撥的各項經(jīng)費850000元全部轉(zhuǎn)列一般預(yù)算支出。5、年終,將本年一般公共預(yù)算本級收入余額980000元和政府性基金預(yù)算本級收入的余額340000元全部轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
1、7.3日有之前用政府性基金預(yù)算結(jié)束結(jié)余購買的國債到期,收回本金50000元,利息8000元。 2、7月20日收到水利部門交回多余的預(yù)撥經(jīng)費 18 000元。 3、8月12日通過一般預(yù)算支出安排糧食風(fēng)險基金 450 000元, 1以補充糧食風(fēng)險基金的數(shù)額,款項己轉(zhuǎn)入財政專戶。 4、年終,將預(yù)撥的各項經(jīng)費 850 000 元全部轉(zhuǎn)列一般預(yù)算支出。 5、年終,將本年一般公共預(yù)算本級收入余額980 000 元和政府性 。1基金預(yù)算本級收入的余額 340 000 元全部轉(zhuǎn)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 元 四:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(只寫出財務(wù)會計的業(yè)務(wù)處 0,
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別