你好; 就用完工入庫 、分?jǐn)偟拿骷?xì)表 做附件即可; 自制的表格來做附件憑證?
你好,老師,企業(yè)出口酒類產(chǎn)品的話,需要辦理什么證件呢?像這種酒精類的產(chǎn)品,可以出口嗎?
老師,像這種完工產(chǎn)品入庫的憑證后面,附件可以是些什么?
老師,像這種售后維修費(fèi)的發(fā)票,我可以入庫存商品嗎?還是要入什么科目
老師 假設(shè)只有c為自產(chǎn)完工產(chǎn)品,其余a為外購(gòu)原材料,b1,b2為自產(chǎn)的半成品,b3外購(gòu)半成品; a(原材料)b(半成品)c(產(chǎn)成品) 組裝好后調(diào)撥到直銷倉(cāng)庫 (下面需要用到bom單比如母件B1,子件A1和A2) 生產(chǎn)加工: A1+A2=B1,B1+A3=B2, B2+B3=C1(完工入庫) C1+C2(外購(gòu)產(chǎn)成品)=組裝D1(完工) 母件為B1,B2,C1 老師,我問下這種由多個(gè)步驟才能生產(chǎn)完工入庫的產(chǎn)品 ,像我上面列舉有母件子件,經(jīng)過多道程序才能完工入庫的產(chǎn)品,每道程序直接是都默認(rèn)為完工入庫只是產(chǎn)品入庫(沒有到最后一步形成產(chǎn)成品只是半成品)自己設(shè)置產(chǎn)品入庫生成憑證模板為借:原材料 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 直到最后一步真正完工才是產(chǎn)品入庫生成模板借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 再然后才是費(fèi)用分?jǐn)?制造費(fèi)用分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本-制造費(fèi)用里面)前面生產(chǎn)的半成品都是不做費(fèi)用分?jǐn)偛簧少M(fèi)用分?jǐn)倖螒{證可以嗎? -----------------------------------
老師,我想問個(gè)問題就是,暫估入庫的時(shí)候,就是庫存商品暫估入庫的時(shí)候,那個(gè)分錄后面附件什么憑證呢?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做