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.老師怎么寫會(huì)計(jì)憑證?(3)5月3日,委托景寧公司(增值稅一般納稅人)加工一批指甲油,麗雅公司提供的原材料成本為127,000元,支付不含稅加工費(fèi)20,000元,取得景寧公司開具的增值稅專用發(fā)票。已知景寧企業(yè)無同類指甲油的銷售價(jià)格。當(dāng)月加工完畢,公司收回后全部對(duì)外出售,取得不含稅銷售收入280,000元

2022-12-18 23:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-18 23:19

同學(xué)你好 馬上發(fā)過去。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-18 23:26

應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅=(127000%2B20000)/(1-15%)*0.15=29541.18 對(duì)外出售應(yīng)補(bǔ)繳消費(fèi)稅=280000*0.15-25941.18=42000-25941.18=16058.82

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同學(xué)你好 馬上發(fā)過去。
2022-12-18
借委托加工物資貸原材料127000、 借委托加工物資2萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2萬乘以13% 貸銀行存款。
2022-12-19
同學(xué)你好 稍等哈,題目有點(diǎn)長
2022-11-22
同學(xué)你好 借,原材料200000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)26000 貸,銀行存款226000 借,委托加工物資200000 貸,原材料200000 借,委托加工物資20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2600 貸,銀行存款22600 借,庫存商品220000 貸,委托加工物資220000 借,銀行存款282500 貸,主營業(yè)務(wù)收入250000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)32500 應(yīng)交增值稅=32500-26000-2600
2020-11-09
你好 (1)計(jì)算甲公司的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=20000*13% (2)計(jì)算由乙公司代收代繳的消費(fèi)稅=(80000%2B20000)/(1—15%)*15%
2022-07-02
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