同學(xué)你好 馬上發(fā)過去。
委托一縣城日化廠乙(一般納稅人)加工高檔化妝品,甲提供上月購入的原料,成本為50萬元,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得了小規(guī)模運(yùn)輸企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票,將貨物運(yùn)至受托方處;支付不含稅加工費(fèi)和輔料費(fèi)用9萬元,取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格。本月加工產(chǎn)品已全部收回。計(jì)算城建稅
委托一縣城日化廠乙(一般納稅人)加工高檔化妝品,甲提供上月購入的原料,成本為50萬元,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得了小規(guī)模運(yùn)輸企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票,將貨物運(yùn)至受托方處;支付不含稅加工費(fèi)和輔料費(fèi)用9萬元,取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格。本月加工產(chǎn)品已全部收回。請(qǐng)問組價(jià)時(shí)加不加上支付的運(yùn)費(fèi)
2.甲公司為增值稅一股納稅人,本年1月將庫存原材料發(fā)出,委托乙公司加工成鞭炮,收回后直接對(duì)外出售。發(fā)出原材料的賬面成本為80000元,支付加工費(fèi)20000元,取得乙公司開具的增值稅專用發(fā)票,1月符合抵扣規(guī)定:乙公司同類鞭炮的計(jì)稅銷售額為1500000元(不含增值稅)。加工完畢驗(yàn)收入庫待售,次月甲公司將全部鞭炮以1480000元的價(jià)格(不含增值稅)對(duì)外銷售,款項(xiàng)以銀行存款收論。鞭炮的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲公司的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算由乙公司代收代繳的消費(fèi)稅
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)銷售自產(chǎn)高檔修飾類化妝品,取得不含增值稅銷售額650萬元,另收取包裝物押金9萬元。(2)采取預(yù)收貨款方式銷售自產(chǎn)高檔護(hù)膚類化妝品,取得含增值稅銷售額226萬元,該高檔護(hù)膚類化妝品本月發(fā)出50%。(3)用一批自產(chǎn)高檔美容類化妝品換取乙公司一批生產(chǎn)材料,同類高檔化妝品平均不含增值稅銷售價(jià)格為35萬元、最高不含增值稅銷售價(jià)格為38萬元。(4)委托丙公司(一般納稅人)加工一批高檔香水,支付不含稅加工費(fèi)8萬元,甲公司提供材料成本80萬元,丙公司沒有同類高檔香水的銷售價(jià)格,丙公司已按規(guī)定代收代繳消費(fèi)稅。甲公司將上述委托加工收回的高檔香水全部對(duì)外銷售,取得不含增值稅銷售額120萬元。已知:銷售勞務(wù)的增值稅稅率為13%;高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售自產(chǎn)高檔修飾類化妝品應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額(2)計(jì)算甲公司當(dāng)月采取預(yù)收貨款方式銷售的自產(chǎn)高檔護(hù)膚類化妝品應(yīng)繳納消費(fèi)稅(3)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額
甲公司為高檔化妝品生產(chǎn)銷售公司,為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。2X21年11月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(3)11月25日,甲公司委托丙公司加工一批高檔化妝品,甲公司提供的原材料價(jià)格為50000元(不含稅),取得的加工費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明的金額為12000元、稅額為1560元,丙公司生產(chǎn)銷售同類化妝品的銷售價(jià)格為80000元(不含稅),以上款項(xiàng)甲公司已全部支付。甲公司收回后直接以80000元(不含稅)對(duì)外銷售,貨款已收到。(3)根據(jù)資料編制甲公司支付加工費(fèi)及消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄,并編制收回后直接對(duì)外銷售的會(huì)計(jì)分錄。
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),需要繳納契稅嗎?
你好你好。初級(jí)會(huì)計(jì)證可以報(bào)名申請(qǐng)嗎
我在上一個(gè)公司上班,把身份證和銀行卡號(hào)發(fā)給下一個(gè)公司,下一個(gè)公司知道我在上一個(gè)公司的工資嗎
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A小規(guī)模,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒?只有是小規(guī)模,BC都是一般納稅,A需不需要調(diào)成一般納稅?
企業(yè)匯算清繳 暫估的調(diào)增繳稅了,現(xiàn)在可以做賬把這部分暫估做賬,怎么寫分錄
老師,24年未工資薪金還有77100沒有發(fā),現(xiàn)在25年5在匯算清繳前發(fā)完了,那匯算清繳按什么工資填寫?
香港公司開展跨境電商業(yè)務(wù),與境內(nèi)平臺(tái)企業(yè)簽訂合同,其產(chǎn)品在境內(nèi)平臺(tái)銷售,并向平臺(tái)支付服務(wù)費(fèi),跨境產(chǎn)品收入通過境內(nèi)平臺(tái)轉(zhuǎn)入香港公司賬戶。 咨詢: 1、跨境產(chǎn)品銷售收入是否需在中國境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。 2.跨境產(chǎn)品收款通過境內(nèi)平臺(tái)轉(zhuǎn)入香港,是否需在中國境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。
@董孝彬老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,我要不要跟被審計(jì)單位相關(guān)人員說他們不懂工程,還是怎么操作才能搶回來?
老師,請(qǐng)教下管家婆軟件財(cái)務(wù)做賬知識(shí)
公司聘用靈活就業(yè)人員,非獨(dú)立勞動(dòng)的兼職人員或者兼職人員,如何進(jìn)行工資及社保申報(bào),怎么操作?針對(duì)這3類員工工資發(fā)放時(shí)間是每月固定時(shí)間發(fā)放一次,還是15天之類發(fā)放一次工資呢?
應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅=(127000%2B20000)/(1-15%)*0.15=29541.18 對(duì)外出售應(yīng)補(bǔ)繳消費(fèi)稅=280000*0.15-25941.18=42000-25941.18=16058.82